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- 2026-08-24 发布于广东
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业务流程精简优化对照表
表单编号:____________________
适用范围:本对照表适用于企业各部门现有业务流程的排查梳理、问题诊断、精简优化、落地复盘与效果固化,覆盖行政人事、财务报销、市场运营、项目管理、生产运维、客户服务、采购仓储等全业务场景,是企业流程标准化、高效化、精细化整改的核心归档表单。
填写说明:1、本表采用“优化前-优化措施-优化后-成效对比”闭环模式,如实梳理业务流程痛点,精准落地精简优化工作;2、所有问题、措施、成效均需结合实际业务场景、数据、流程节点填写,杜绝空泛化、形式化描述;3、优化内容需贴合降本、提效、提质、减节点、减冗余、控风险核心目标;4、本表由流程归口部门填写,配合部门确认,管理层审核,全程归档,作为流程迭代、制度更新、绩效考核的依据。
一、流程基础信息
业务流程名称
流程归口部门
流程适用岗位/场景
原流程制度依据
流程梳理优化周期
______年____月____日—______年____月____日
优化负责人
配合优化部门/人员
流程优化优先级
□紧急重点优化□常规优化□阶段性迭代优化
二、原有业务流程整体概况(优化前)
1、原流程核心节点与流转路径
清晰罗列优化前完整流程步骤、审批节点、经办岗位、流转顺序,完整还原原始业务流转逻辑:
_________________________________________
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