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- 2026-09-01 发布于四川
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XX医院审计管理制度
第一章总则
第一条为规范XX医院内部审计工作,强化内部监督约束,防范运营管理风险,保障国有资产安全完整,提升医院治理能力和公共服务效能,根据《中华人民共和国审计法》《卫生健康系统内部审计工作规定》《事业单位财务规则》《医疗机构财务会计内部控制规定》等法律法规及规章要求,结合本院实际,制定本制度。
第二条本制度适用于XX医院本部、所有直属分支机构、分院、门诊部、体检中心、独立核算制剂中心、全资及控股下属经济实体、合作共建项目的所有审计活动及相关管理行为。本院内部审计是指医院内部审计机构独立监督和评价本院及下属单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理的真实、合法与效益,促进医院完善治理、实现发展目标的活动。
第三条医院设立审计委员会,由院长担任主任,分管审计、财务、纪检监察的副院长担任副主任,成员包括内部审计科、财务科、纪检监察室、人事科、后勤保障部、医学装备部等部门主要负责人,主要职责为:审议内部审计工作制度、年度审计工作计划和预算,研究重大审计项目和审计报告,协调审计工作重大事项,督促审计成果落实。内部审计工作接受审计委员会直接领导,同时接受上级卫生健康主管部门、国家审计机关的业务指导和监督检查。
第四条内部审计工作遵循以下原则:坚持独立性原则,审计机构、审计人员独立行使审计职权,不受其他部门和个人干涉;坚持客观公正原则,以事实为依据,以法律法规和
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