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- 2026-09-19 发布于四川
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2026年医院内部审计测试题(附答案)
一、单项选择题(每题1分,共20分)
1.医院内部审计是指对医院财务收支、经济活动、内部控制和风险管理实施的一种()监督活动。
A.独立、客观的确认与咨询
B.行政强制性的检查
C.财务部门的复核
D.纪检监察的延伸
2.下列哪项最能体现内部审计的独立性?()
A.内审机构设在财务部门之下
B.内审人员参与被审计事项的审批决策
C.内审机构由医院主要负责人直接分管,独立行使审计监督权
D.内审人员由被审计科室负责人兼任
3.关于审计证据,下列表述正确的是()。
A.审计证据越多越好,无需考虑获取成本
B.书面证据的证明力一定高于实物证据
C.审计证据应具备充分性和适当性
D.口头证据不属于审计证据
4.审计工作底稿的所有权归()。
A.编制该底稿的审计人员
B.被审计单位
C.审计组所在的内部审计机构
D.医院财务部门
5.内部审计机构实施审计项目,应当组成审计组,并在实施审计()前向被审计单位送达审计通知书。
A.3日
B.5日
C.7日
D.10日
6.医院内部审计机构对审计中发现的重要问题,应当及时向()报告。
A.财务部门负责人
B.被审计科室负责人
C.医院主要负责人或权力机构
D.上级卫生行政部门
7.《卫生计生系统内部审计工作规定》中明确,
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