- 0
- 0
- 约10千字
- 约 12页
- 2026-10-09 发布于广东
- 举报
国企内部审计制度
第一章?总则
第一条??为有效规范公司的内部审计工作,明确内部审计机构和人员的职责,提升内部审计工作质量,增强公司内部管辖和控制,防范风险。就具体操作而言,依据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法执行条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《内部审计准则》、公司《章程》的规定,结合《XX省省管国有企业主要领导人员履行经济责任重点风险提示清单》的内容和公司的实际情况,制定本制度。
第二条?本对公司以及下属公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等施行独立、客观监管、评估和建言,以推动公司健全治理、实现目标的活动即为制度所称内部审计。
第三条??内部审计的目的是推动内部控制的创建健全,有效地控制成本,改良经营管理。提升经济效益、实现企业资产保值增值,实现企业经营目标。
第四条??内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作。此外,须严苛遵循国家规定和内部审计职业规范,忠于职守,做到独立、客观、公正、保密。
第五条??内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责工作。
第六条??本制度适用以下公司各科室、各下属公司。
第二章??审计机构和人员
第七条??公司设审计办公室为内部审计机构,依照规定的职责和权限,行使内部审计监督,不受其他机构和个人的干涉。在公司党组织、董事会(或者主要主管人)直接领导下推进内部审计工作。
第八条??审计办公
您可能关注的文档
最近下载
- 重庆市地质灾治害理工程施工质量验收表.doc VIP
- 2025-2026学年小学信息科技清华版贵州2024六年级上册-清华版(贵州)2024教学设计合集.docx
- 医院年终的述职报告8篇.docx VIP
- 2026年成都市新津区增量政策性岗位招募(114人)考试备考题库及答案解析.docx VIP
- 3螺栓最小破坏扭矩的计算与分析.docx VIP
- 有害生物防治员培训ppT课件.ppt VIP
- 浙江农村信用社招聘-2025金华武义农商银行招聘笔试备考试题及答案解析.docx VIP
- 2026年成都市新津区增量政策性岗位招募(114人)考试笔试模拟试题及答案解析.docx VIP
- 校园食堂后勤培训PPT课件:有害生物防治知识培训.pptx VIP
- 性激素水平检测.pptx VIP
原创力文档

文档评论(0)