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关于公司内部审计de法律研究.pdf
经 ;嚣与 i去
关于公司内部审计的法律研究 的独立立场,包括独立编辑审计计划、独立地进行审计、独立地表
达审计意见。实现内部审计的独立性有以下途径:
(1)合理设置内部审计组织机构。内部审计是沟通董事会与具
一莫江晓 中南财经政法大学法学院 体管理层的桥梁,因此要充分发挥内部审计的作用,其理想定位应
是由董事会领导。(2)定期召开会议。国际上大量的研究报告声明,
[摘 要 ]随着国内外企业的风险事件不断产生,公司内部审 在 内部审计和审计委员会之间定期召开会议是改善公司内部审计独
计问题受到了普遍的重视 .但 由于在很长一段时间内,我国内部审 立性的途径之一,是保证其独立性的必要条件。(3)内部审计人员任
计的结构性矛盾一直存在着,即难以融入公司法人治理体系中,现 命与解雇由审计委员会负责。公司内部审计委员会参与内部审计机
行法律对内部审计在公司宏观战略管理 中的地位规定不明导致内部 构负责人的任命与撤换也是增强内部审计独立性的建议之一。(4)不
审计作用难以得到充分的发挥。为此 ,本文将从法律角度探寻公司 同公司治理下的内部审计模式。不同的国家,由于政治经济体制、
治理 中内部审计问题的解决方法。 市场法律环境 以及经济文化发展水平等不同,其内部审计在机构设
『关键词]企业 内部 审计 法律 置、人员要求及权责分配等方面均存在较大的差异。(5)构建我国公
司内部审计的模式。公司必须设立既适合 自身客观条件,又能充分
一 、 内部审计的概述
保证内审独立性的内审组织模式。(6)JJ~强内部审计组织上下级之间
1内部审计的概念
的关系。 《审计署关于内审工作的规定》中应该进~步对审计模式
国际内部审计师学会(1{A)1993年对内部审计的定义是:企业内
做出更详尽清晰的规定。
部建立的独立的审计部门,基于内部管理的需要,以公司内部控制
2.完善独立董事制度
为对象,日常业务流程为内容,按照董事会的要求,站在管理层的
独立董事制度是国际上通行的保护公司整体利益,在大股东
高度,坚持独立、客观、公正的原则,通过审查和评价经营活动及
利益和中小股东利益发生;中突时保护中小股东的一种制度。由于我
内部控制的适当性、合法性和有效性,有效的降低 内部经营风险,
国是在有监事会的情况下引进独立董事制度,所以需要将独立董事
保证企业的良性运转,从而促进企业管理的高效与透明,促进组织
职能与监事会职能分离开,将独立董事的职能定位于董事会内部监
目标的实现。
督、事前监督、决策过程监督。
2.内部审计的内容
3.改善公司内部审计的经济环境
企业内部审计工作内容基本包括以下几个方面:
要改善我国公司内部审计,首先应改善经济环境。改善内部审
(1)基于企业资金链的内部控制程序审计,以企业内部控制为对
计的经济环境 ,也就是要建立规范的法入治理结构,从根本上解决
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