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                文书管理制度
第1条 目的:为使文书管理制度化、规范化,以增进文书处理的品质及效率,特制定本制度。
第2条 范围:本单位各部门与外界往来文书的收发均由综合管理部负责。
第3条 签收文件时,要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。
第4条 签收文件时发要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对,如发现其中一项不对口,应及时报告主管领导。
第5条 签收文件应签写姓名并注明时间。
第6条 文件的登记编号:对收到的文件,要分类逐件在《收文登记簿》上详细登记。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料,在传达、汇报结束后应交综合管理部保管,个人不得存放。
第7条 内部制发文件流转,由各部门自行登记、收文、立卷、存档。
第8条 企业的文件由综合管理部负责起草和审核,由总经理签发。重要性文件报总裁办由总裁签发。
第9条 以各部门名义撰写的文件,由各部门自行登记、签发。
第10条 在企业日常经营管理中,有关图纸、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理,经分管领导批准后,由主管业务部门书面或口头通知执行,一般不用企业文件的形式发布。
第11条  外来文件由综合管理部登记收文后,根据业务性质分送各有关部门处理。
第12条  内部制发文件流转时,由发文部门登记签发后,直接送收文部门登记签收。
第14条  各部门收到需参与会签的文件时,须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。
第15条  文件收文后,再依《收文处理单》内所指定的会签顺序,转送其他会签部门或某人,若某部门或某人为最后一个会签单位,则处理后将本文件转送综合管理部。
第16条  重要文件的审核、批示与执行涉及企业总体协调或应由总经理或总裁审核的文件,由综合管理部汇总签办意见,呈总经理或交其他授权者做最终的审核、批示,并下发相关部门予以执行。
第17条  经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由综合管理部立档管理,业务文件由业务部门立档管理,次年移交档案室管理。
第18条  立档按年度、机构、问题分类立卷,卷中按规定编页码号,卷首有案卷目录。
第19条  文件档案用卷宗按规定装订保存。
第20条  借阅
(1)凡因工作需要借阅文件时,必须履行手续,一般文件经部门经理签字同意,重要文件经总经理同意方可借阅。 
(2)文件借出室外需登记,借阅期间应保证文件的完整与安全,阅后在规定时间内归还。
(3)翻印(复印)如需复印文件,应经领导同意方可复印。
第21条  保管
(1)文件应妥善保管,防虫、防霉、防丢失,保证文件的安全。
(2)所有文件应有专柜存放,加锁,定期清理翻动、通风、防湿。
(3)机密文件按密级保管,不得随便放置于公共场所,不得私自摘录或对外泄露。
第22条  文件的销毁
文件的销毁应请示领导签字同意,并建账登记,经两人以上监督销毁,任何人不得私自销毁文件。
行政管理制度
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