- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
完善高校内部审计质量控制体系研究
《锏 成譬疙譬颓~2016年第 1期 企业管理
完善 高 校 内部 审计 质 量 控 制体 系 研 究
李 秭 翟 玮 王 康
(安徽财经大学,安徽 蚌埠 233030)
摘 要:高校内部审计质量滞后于高校发展的需要,究其原因主要是高校 内部审计缺乏独立性、内部审计质量控制缺
乏科学的标准以及内部审计质量控制缺乏相应的评价体系。文章认为构建高效、独立的内部审计组织机构,
构建科学合理的内部审计质量控制体系标准以及完善内部审计质量控制评价体系,能够有效控制高校内部
审计风险和提升内部审计质量。其中,高校内部审计质量评价体系的构建,对高校内部控制制度的完善,审计
质量的提高具有重要意义。
关键词:内部审计;质量控制;控制体系
中图分类号:F239.45 文献标识码:A 文章编号:1672—0547(2016)01—0054—05
一 、 高校内部审计质量控制体系概述 在刘家义审计长提出,要推动高校 内部审计工作转型
高校内部审计 ,是由高校 内部设置的专职机构及 和发展之后 ,我国高校内部审计工作进入了一个新的
人员独立地对本单位 内部控制的有效性、财务信息的 阶段。高校内部审计质量控制的相关制度和法律法规
真实性和完整性 以及经营活动的效率和效果等开展 日趋完善,覆盖面越来越广,要求越来越规范。随着审
的一种评价活动。高校 内部审计职能的发挥取决于内 计人员素质和专业胜任能力的提高,高校内部审计工
部控制 的质量。高校内部审计质量控制包括多个方 作 的规范性有了显著提高。 目前 ,我国大多数高等院
面,贯穿于整个审计工作的全过程。健全完善的高校 校都能严格执行 内部审计的流程 ,遵守高校内部审计
内部审计质量控制,有利于提高审计工作水平 ,提高 工作的各项制度 ,有效地促进审计监督和管理职能的
组织运作效率,提高审计工作效益。 发挥。
内部审计质量控制体系 ,是指 内部审计机构和审 但是,随着我 国高等教育事业的快速发展,各大
计人员为了加强内部审计 的质量控制,达到预期质量 高校的办学规模也在不断扩大,2015年全 国高校计
标;隹,建立的相互关联和作用的体系。内部审计质量 划招生 699.99万人,其 中本科 366.09万人,高职(专
控制是从资源配置、人员配置、标准控制、绩效评价等 科 )333.90万人。全国高校计划招生总人数比2014年
方面建立的完整体系。该体系也是实现内部审计 目标 多1.99万人。如表 1所示,我国教育经费投入稳步增
的强有力保障。内部审计质量控制体系具备全面性、 加 ,经费投入 占GDP的比重总体上也是在逐步提高 ,
严密性、系统性和有效性的特点。内部审计质量控制 体现出国家对教育事业 的重视程度越来越高。高校的
体系也综合运用了多方面和多层次 的审计程序 ,例如 发展对内部审计质量控~U-r-作提 出了更高的要求,高
制定审计计划、检查、观察、监督 以及一定的分析程序 校需要不断完善内部审计 ,积极探索内部审计的新功
等。内部审计质量控制体系贯穿于 内部审计实施的全
表 1 2010-2014年我国教育经费投入及 占GDP的比重
过程 ,深刻影响审计程序 的各个环节。高校 内部审计
有其特殊性 ,在提高审计工作质量的同时,也应该促 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
进高校内部审计工作发挥社会经济效益。
二、高校内部审计质量控制的现状
高校内部审计成立实施 以来 ,随着高校管理工作
不断加强,内部审
您可能关注的文档
- 内部审计职业道德及审计压力——来自国际内部审计师协会知识共同体组织(CBOK)的全球调查报告.pdf
- 内部审计质量保证与改进程序一项行动呼吁.pdf
- 内部审计边界问题研究——基于人民银行的内部审计实践.pdf
- 内部控制信息披露对审计质量的影响研究——基于我国上证A股上市公司数据分析.pdf
- 内部控制审计、盈余管理对审计收费的影响研究.pdf
- 内部审计线索移交原则初探.pdf
- 内部控制审计对审计费用和审计质量的影响研究——基于整合审计的视角.pdf
- 内部控制审计帮助企业完善治理的方法.pdf
- 内部控制审计之比较研究.pdf
- 内部控制审计对会计盈余质量的影响研究———基于沪深A股上市公司的经验研究.pdf
最近下载
- 2024年新课标人教版小学体育水平三全册教案.docx
- 《UNIT 4 BODY LANGUAGE》大单元整体教学设计2025.docx VIP
- 人教版高中英语选择性必修第一册《UNIT 4 BODY LANGUAGE》大单元整体教学设计.docx
- 4.1 函数 2025-2026学年北师大版数学八年级上册.pptx VIP
- Unit 4 Amazing Plants and Animals 第5课时Project & Reflecting2025人教版英语八年级上册.docx
- 租地协议合同书(养殖场).docx VIP
- Unit 4 Amazing Plants and Animals Section B(1a-2d)课件 2025人教版英语八年级上册.ppt
- Unit 4 Amazing Plants and Animals Project & Reflecting 课件 2025人教版英语八年级上册.pptx
- Unit 4 Amazing Plants and Animals Section B 背默练课件 人教版英语八年级上册.ppt
- 初中英语新人教版八年级上册Unit 4 Amazing Plants and Animals 单元知识点(2025秋).doc VIP
文档评论(0)