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* 财政授权支付 财政授权支付的支出内容包括:未实行财政直接支付的购买支出和零星支出。 * 总体流程_(昆明实例) 预算单位 财政业务处 财政预算处 支付中心 代理银行 人民银行 财政国库处 下达/分配/调整处室指标 下达/分配/调整单位明细指标 是否国库 集中支付 申请拨款 申报用款计 N Y 拨款通知(申请)单 生成拨款 凭证 拨款到指定账户 审指用款 计划 汇总用款 计划 复核用款计划 是否授权支付 下达额度 接到单位授权额度 通知单位授权额度 指复直接支付用款计划 接到银行清算额度 Y N 可用直接支付用款计划 开具授权支付凭证 申请支付 受理授权支付 开具直接支付凭证 受理授权支付 受理直接支付 支付清算 授权支付金额 清算支付金额 登记总预算账 登记支付中心账 制定部门预算编制政策并布置任务 编制部门预算并上报 审批汇部门预算 审批/汇总部门预算报人大审批 * (三)支出拨付程序 1、划分支出类型 工资支出 购买支出 零星支出 转移支出 2、确定支付方式 财政直接支付 财政授权支付 3、设定支付程序 财政直接支付程序 财政授权支付程序 * 国库集中支付_用款计划 严格预算控制 下达明细指标控制 控制模式:预算类型+指标来源+经费类型+预算科目(款级)+专项用途 严格科学的计划管理流程 预算单位以WEB方式网上申报 业务处、国库处、支付中心严格把关审批 直接支付、授权支付数据同时申报 * 国库集中支付_用款计划 国 库 处 业 务 处 预算单位 指标管理员 专管员 业务处处长 申报 用款计划 审批是否 有预算 Y 复核 审批 退 回 N N Y 拨款总会计 国库处处长 汇总 用款计划 Y 收到 可执行计划 国库支付中心 退 回 修改 用款计划 N 审批 审批 退 回 N Y 可执行 用款计划 退 回 N Y 批复 用款计划 直接支付用款计划 * 国库集中支付_用款计划 支 付 科 审核一/二科 审核科科长 经办人 复核计划 Y 复核 N 退 回 可执行 用款计划 Y 国 库 处 审批通过 用款计划 退回 业务处 N 国库支付中心用款计划管理流程,接上图. * 国库集中支付_直接支付 支付范围 工资统发 政府采购(包括未纳入集中支付单位) 车辆保险(包括未纳入集中支付单位) 工程项目(20万元以上) 业务流程 预算单位申请支付中心支付 支付中心严格按计划支付 开出支付凭证同时向人行下达《直接支付清算额度通知》 * 国库集中支付_直接支付 支 付 科 审核一/二科 审核科科长 经办人 审核支付 合法合规性 Y 审批 审核是否 有计划 退 回 N N Y 退 回 审批 N Y 支付科科长 经办人员 稽 核 科 预算单位 退回 业务处 退 回 Y N 经办人 稽核科科长 审核手续 是否齐全 退 回 N 审批 N 开具直接 支付凭证 审批 复核 退 回 Y Y 修 改 N 支付申请 审核通过 直接支付凭证 * 国库集中支付_直接支付 人民银行 代理银行 会 计 科 支付科 送代理 银行支付 会计员 会计科科长 审核通过 直接支付凭证 已支付凭证 录入清算凭证 受理 直接支付 将款项支付给 供应商(收款单位) 收到直接支付 回单 收到直接支付 清算额度 生成记账凭证 审核 记 账 修改 记账凭证 N Y 编制支出日报表 下达直接清算 额度通知 * 国库集中支付_授权支付 支付范围 直接支付范围以外的所有纳入国库集中支付管理单位的其他资金支付业务 业务流程 银行根据中心授权向单位下达授权支付额度 单位向代理银行开出授权支付凭证支付 银行控制单位用款正确性 银行将每日授权支付数据导给支付中心 * 国库集中支付_授权支付 人民银行 代理银行 会 计 科 下达授权 支付额度 会计员 会计科科长 授权 支付计划 下达授权支付清 算额度通知 向单位下达 授权支付额度 受理 授权支付 导入数据 收到授权支付 清算额度 生成记账凭证 审核 记 账 修改 记账凭证 N Y 编制支出日报表 开具 授权支付凭证 收到 授权支付额度 预算单位 编制授权支付 日报表 导出授权支付 数据 审核 修改 授权支付凭证 N Y 授权支付回单 记 账 支付科 * 国库集中支付_清算 范围 清算额度 清算金额(国库已清算给代理银行) 银行间的清算不属本系统管理范围 业务流程 代理银行《直接支付清算申请》、《授权支付清算申请》 人行清算款项,并通知财政清算金额 人行控制不超过中心下达的清算额度 * 国库集中支付_清算 人民银行 代理银行 会 计 科 编制直接/
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