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ISO9001标准取证知识培训资料(超级棒)演稿.ppt
认证五个阶段;第一部分 文件编写; 前 言; 前 言; 一 般 方 法; 一 般 方 法;一 般 方 法;文件具有如下价值(记录是一种特殊类型的文件):
1.满足顾客要求和质量持续改进
2.提供适宜的培训—可以作为培训教材
3.具有重复性和可追溯性
4.提供客观证据
5.评价质量管理体系有效性和持续适宜性
6.在同一时间内向大众传播一致的信息
7.节省时间,不需要对方法和过程每次都进行说明
8.可以作为记录和备忘录
9.有助于输出的一致性
10.提供沟通的渠道和实施的方法;程序文件举例说明1
内部审核控制程序
1.目的
验证公司QMS运行是否符合ISO9001:2000的要求,是否得到有效实施与保持,并寻找可以改进的机会。
2.范围
适用于本公司内部QMS的审核。
3.职责
3.1 总经理负责审批年度内审计划
3.2 管理者代表负责组织协调内审工作
3.3 内审组负责配合管理者代表开展内审工作
3.5 各相关职能部门配合内审工作的开展实施
3.4 内审相关记录归由文控中心整理归档管理
;程序文件举例说明
内部审核控制程序
4.工作流程
4.1 内审策划
4.1.1 每年12月份由管理者代表根据本年度内审情况编制下年度的内审计划,确定审
核时间、范围等内容,提交总经理审批。
4.1.2 内审一般情况下,每年进行两次,但当出现下列情况时可考虑临时追加内审
a. 公司组织结构发生重大变化
b. 公司产品质量出现严重事故
c. 公司顾客严重投诉或顾客大面积投诉
d. 进行第二方、第三方审核前
e .公司质量管理体系发生变更
4.1.3 每次内审由管理者代表负责组建内审组,任命内审组长和批准内审计划、内审检查表、内审报告。
4.1.4内审组长负责编制内审计划和内审报告,组织编制、审核内审检查表。;程序文件举例说明
内部审核控制程序
4.3 内审实施
4.3.1 首次会议
4.3.1.1 参加人员:总经理、管理者代表以及相关职能部门负责人、内审组
4.3.1.2 首次会议由内审组长主持,主要介绍本次内审 的目的、范围、依据、内审
行程安排以及内审组成员。
4.3.1.3 所有参会人员在《内审会议签到表》上签名。
4.3.2 现场审核
4.3.2.1 各??审员依据《内审计划》和《内审检查表》审核负责的区域,并将内审
情况记录与《内审检查表》中。
4.3.2.2 各内审员应确保审核的客观性、公正性,严禁审核自己的工作。
4.3.2.3 每天内审完毕,由内审组长负责组织召开内审组会议,审查当天内审情况
和不符合项,提醒内审员注意的一些事项。
4.3.3 末次会议
4.3.3.1与会人员:同首次会议
;程序文件举例说明
内部审核控制程序
4.3.3.2 末次会议由内审组长主持,重申本次内审的目的、范围、依据及本次内审整体情况,各内审员负责报告各自负责受审区域的审核情况。
4.3.3.3 所有与会人员在《内审会议签到表》签名。
4.3.3.4 内审组与受审各相关职能部门负责人交流讨论内审情况,确认不符合项。
4.3.4审核报告
4.3.4.1内审组长负责编制本次《内审报告》,提交管理者代表审批后,下发到本次受审各相关职能部门。
4.3.4.2《内审报告》与内审结束后一周内完成。
4.3.5内审不符合项改进跟踪与验证
4.3.5.1 内审员将开出的《内审不符合项报告》送交文控中心登记编号,文控中心负责填写《内审不符合项整改一览表》并下发到各相应责任部门。
4.3.5.2 文控中心根据《内审不符合项报告》统计内审不符合项,填写《内审不符合项分布表》。;程序文件举例说明
内部审核控制程序
4.3.5.3 负责受审区域的负责人根据内审员开的《不符合项报告》,进行分析查找原
因,并针对原因采取相应的纠正措施,依据《改进控制程序》进行整改,并
在预定期限内完成。
4.3.5.4 内审员负责对内审发现的不符合项进行跟进验证,验证结果填写于《不符合
项报告》,验证完毕后交文控办归档。
4.3.5.5 对于验证发现没有关闭或没有及时关闭的不符合项由内审员责成责任部门执行
4.3.5.3规定。
4.3.6 相关记录保持
内审所
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