医药行业内部审计工作制度.pdf

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内 部 审 计 工 作 制 度 目 录 第一章 总 则2 第二章 内部审计机构2 第三章 运营保障部工作权限7 第四章 审计人员行为规范和工作纪律9 第五章 审计工作程序10 第六章 审计人员 12 第八章 附 则14 附: XXX药业内部审计细则 15 一、财务审计细则:15 (一)、财务管理部:15 (二)、会计部:15 (三)、销售会计部:17 二、经营审计细则:17 (一)、采购审计17 (二)、市场管理流程18 1、广告媒体审计18 2、市场活动信息收集、分析流程审计18 (三)、营销审计19 (四)储运流程审计20 (五)、人力资源流程审计22 三、重要管理者任期责任审计内容22 四、基建专项审计24 (一)施工图预算的审计24 (二)工程竣工结算的审计25 (三)、工程竣工决算的审计25 五、离职审计26 六、大药房、经营公司审计细则:26 (一)、财务部26 (二)、营运防损部26 (三)、储运部27 (四)、市场部28 (五)、拓展部28 (六)、质检部28 (七)、行政部29 (八)、门店管理30 (九)、信息部30 (十)、经营公司采购部31 (十一)、经营公司销售部31 七、审计时限:32 八、审计事项报告流程33 第一章 总 则 第一条 为了规范公司内部审计行为,发挥内部审计的独立评价 和防范风险功能,保证 XXX 整体业务健康有效运作,根据国家的有关 法规,结合公司实际情况,制定本条例。 第二条 各子公司、公司内部各部门的经营管理工作均为内部审 计工作对象。 第三条 运营保障部为公司内部审计工作的执行部门,在公司董 事会直接领导下独立开展内部审计工作。 第四条 各子公司、各部门负责人是协调、配合内部审计工作的 第一责任人。 第五条 内部审计工作遵循独立、客观、公正的原则。 第六条 内部审计的依据: (1)国家的法律、法规 (2)公司内部的各项流程、制度、标准 (3)公司发展战略及经营目标 第二章 内部审计机构 第七条 内部审计机构的职责 1. 制定内部审计规章制度及工作规则,推动审计工作 向法制化、制度化、规范化、程序化方向发展。 2. 健全和完善审计职能,配备审计人员,指导审计人 员按照本条例有关规定开展工作。 3. 根据公司总体方针目标要求,拟定年度、月度审计 工作计划和具体审计方案。 4. 对公司所属各子公司、部门实施各类审计。 5. 协助会计师事务所等中介机构对公司进行审计、评 估工作。 6. 管理审计工作档案。 7. 负责开展下述审计工作: (1)财务审计 以政策、法规、财务制度、会计制度为依据,检查财务部门的 财务管理、会计工作情况和内部会计控制制度,检查各子公司、 各部门遵守公司财务会计制度的情况。 检查和评价内部会计控制制度的健全性、恰当性和可行性;确 定公司资产记录的真实性、完整性,保护财产安全。 检查公司所有会计报表数据的准确性。 (2)经营审计 对各子公司、各部门的管理活动和经营活动的效益性以及内部 控制制度的有效性、健全性进行评价、监督,保障组织结构 设置和职务分工合理有效;各项规章制度、业务流程

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