隐患排查工作方案课件.docVIP

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隐患排查工作方案 1.目的: 1.1 为保证安全生产方针和目标的实现,保证安全标准化的有效实施,预 防和减少事故的发生,确保员工生命和财产安全,特制定本方案。 2.范围: 2.1 本公司所有生产储存场所、安全装置、电气装置等。 3.职责: 3.1 公司生产经理负责审批隐患整改报告,保证资金投入。 3.2 公司安全员参与安全检查和隐患整改的管理,整理隐患整改报告,监 督隐患整改落实情况。 3.3 财务部门负责隐患整改资金的保障。 3.4 各部门对有关的检查和隐患整改签收,并对检查和隐患整改结果负责。 4.检查依据 : 4.1 有关标准、规程、规范和规定。 4.2 本公司制度、规范、规定、等相关文件。 4.3 通过系统评价分析确定的危险部位及防范措施。 5.检查形式和内容: 5.1 综合检查(包括节假日检查): 5.1.1 公司级安全检查每年不少于四次,由公司级领导负责组织实施; 5.1.2 车间级安全检查每月不少于一次,由部门负责人组织实施; 5.2 专业检查: 5.2.1 专业检查每年不少于两次,由公司级领导负责组织实施; 5.2.2 QC 负责危险物品、工程部负责安全装置、电气装置等专业检查; 5.2.3 工程部负责消防、防尘噪声、安全、保卫等专业检查; 5.3 季节性检查: 5.3.1 工程部负责进行防汛防台、防雷电、防火防爆等季节性检查; 5.3.2 各部门负责进行防暑降温、防风防冻及保暖检查。 5.4 日常检查分岗位检查和公司安全人员巡检。 5.4.1 岗位检查:必须严格履行巡回检查职责按照安全日常检查表上内容 检查,发现问题及时上报,并做好记录。 5.4.2 公司安全人员巡检:对各部门进行安全抽检。 6.整改: 6.1 各级检查组织和人员,对查出的隐患问题,要逐项分析研究并落实整 改措施,整改时间和整改责任人。 6.2 对所有的隐患问题是都必须立即整改、 整改率达 100%,不得无故拖延, 有些限于物质技术条件及环境因素,当时不能解决的应有防范措施,并列 出计划,按期执行,做到条条有着落,件件有交待,因拖延和拒绝整改而 发生事故,要追究责任。 6.3 对重大隐患项目的整改,由安全管理人员开具《事故隐患整改通知单》 整改部门负责人必须办理签收手续,并负责处理。 7.验收: 7.1 整改部门在规定的时间整改完毕后。由安全管理人员检查验收,并开 具《事故隐患整改验收单》,由整改部门负责人签字确认。 7.2 对风险评价出的隐患项目,下达包括“四定”要求的隐患治理通知书、 限期治理,并建立台帐。 7.3 对重大隐患项目建立档案。 7.4 对无力解决的重大事故隐患除采取有效防范措施外,应书面报告公司 直接主管部门和当地政府。 7.5 对不具备整改条件的重大事故隐患,应采取防范措施,并纳入计划, 限期解决或停产。 编制: 审核: 批准:

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