- 2
- 0
- 约2.16千字
- 约 12页
- 2019-07-22 发布于湖北
- 举报
5.1 商品采购流程
流程 商品采购流程 编 码 受控状态
名称 执行核心部门 采购物流中心 控制部门
行 为 实 施
环节
门店/库房 输单室 采购物流中心采购部
门店
否
上报申购单 信息处理 主管 是 转交
领导 采购
审核 员
主管审核签字
填写申购单
确认申购单
库管清单
老原料 新原料
收集样品
询价对比
询价对比
选择供货商
采买
相关说明
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
5.2 商品验收入库流程
流程 商品验收入库流 编 码 受控状态
名称 程 执行核心部门 采购物流中心 控制部门
行 为 实 施
环节
采购部 /供货商 仓储部
自购商品
核对申购单
与送货单 供货商送货
不合格退货 验收
合格入库
确认货位
正确码放
标注商品信息
相关说明
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日期 批准日期
5.3 商品出库配送流程
流程 商品出库配送流 编 码 受控状态
名称 程 执行核心部门 采购物流中心 控制部门
行 为 实 施
输单室 仓储部 办公室(物流) 店方
环节
打印配送清单 领取配送清单
核对名称及数量
修 改
有误 配 送
无误
清单
出库
出库物品分类码放
核对出库物
品种类数量
库管签字 分派配送司机
装车
司机签字
配送至店 店方验货
签字确认
店方存档
相关说明
编制人员 审核人员 批准人员
编制日期 审核日
原创力文档

文档评论(0)