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- 2019-09-28 发布于山东
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关于江阴临港经济开发区2017年财政预算.PDF
关于江阴临港经济开发区2017 年财政预算
执行情况和2018 年财政预算草案的报告
一、2017 年财政预算预计执行情况
2017 年,临港开发区在市委市政府领导下,围绕年初的目标
任务,积极应对、攻坚克难,继续实施积极的财政政策,推进经
济社会转型升级,促进财政收入稳定增长,突出保障和改善民生,
深化财政改革和管理,促进街道经济健康平稳发展。具体收支情
况如下:
一、一般公共预算预计执行情况
一般公共预算收入完成 43.98 亿元,完成调整预算的
103% ,增长8.3% ,其中:税收收入预计完成41.64 亿元,增长
8% ,占一般公共预算收入的比重为94.67%。一般公共预算支出
预计完成 23.11 亿元,完成调整预算的100% ,增长-8.31%。
根据现行财政体制测算,2017 年预计一般公共预算收入
43.98 亿元,预计上级转移支付收入 1.83 亿元,预计地方政府债
券收入2.65 亿元,临港开发区一般公共预算总收入预计为48.47
亿元;一般公共预算总支出预计为48.47 亿元,其中一般公共预
算支出预计完成23.11 亿元,上解上级支出22.71 亿元,地方政府
债券还本支出2.65 亿元,当年一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算预计执行情况
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临港开发区政府性基金收入预计完成3.19 亿元,完成年初预
算的58.27% ,增长-20% ,政府性基金总收入3.19 亿元;政府性
基金总支出3.19 亿元,完成年初预算的58.27% ,其中:政府性
基金支出预计完成3.19 亿元,当年收支平衡。
二、2018 年财政预算草案
2018年,是“十三五”规划实施的关键之年,也是供给侧结构
性改革的深化之年。临港开发区紧紧围绕市委市政府各项决策部
署,继续实施积极的财政政策,促进产业结构调整、经济转型升
级;构建现代公共财政制度,深化各项财政改革,激发财政管理
内生动力;坚持依法理财,从严控制一般性支出,加强和优化基
本公共服务;加强政府性债务管理,控制债务风险,促进辖区经
济社会平稳健康可持续发展。
一、一般公共预算草案
根据经济发展情况,2018 年临港开发区一般公共预算收入安
排49.04 亿元,增长11.5% ,税收占比94.65%。2018 年一般公共
预算支出安排24.42 亿元,增长5.66%。
根据现行的财政体制测算,2018 年一般公共预算收入49.04
亿元,预计上级转移支付收入1 亿元,临港开发区一般公共预算
总收入50.04 亿元;一般公共预算总支出 50.04 亿元。其中一般
公共预算支出24.42 亿元,上解上级支出25.62 亿元,当年一般公
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共预算收支平衡。
二、政府性基金预算草案
2018 年临港开发区政府性基金收入预算安排13.62 亿元,政
府性基金总收入 13.62 亿元;政府性基金总支出预算安排 13.62
亿元,其中:政府性基金支出预算安排 13.62 亿元,当年收支平
衡。
三、完成2018 年度财政预算的主要工作措施
2018 年,是临港开发区深化行政体制改革后的第一年,面对
复杂的经济形势,临港开发区将紧紧围绕“全力加快‘二次创业’,
打造国际化竞争力一流的开放园区”的总目标,围绕抓收入、优结
构,促发展,控风险,全力做好财政预算工作。
(一)加大力度抓收入
加强税收征管,强化非税管理。税收收入做到“四强化”强
化部门联动,强化税源监控,强化项目管理,强化协税护税;非
税收入“全覆盖”,细致梳理收费项目和征缴对象,量化非税收入
考核,督促各下属预算单位及时足额收取行政事业性收费;土地
出让收入“去存量”,加大招商,加快出让,缩短款项结算时间进
度,及早回笼土地出让资金;公有资产“妥处置”,梳理分类,合
理处置,推进优质资产转让,下放资产管理权至街镇,考核运营
收入,提高资产使用效率,做实做大财政收入“蛋糕”。
(二)控减支出优结构
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