关于江阴临港经济开发区2017年财政预算.PDFVIP

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关于江阴临港经济开发区2017年财政预算.PDF

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关于江阴临港经济开发区2017 年财政预算 执行情况和2018 年财政预算草案的报告 一、2017 年财政预算预计执行情况 2017 年,临港开发区在市委市政府领导下,围绕年初的目标 任务,积极应对、攻坚克难,继续实施积极的财政政策,推进经 济社会转型升级,促进财政收入稳定增长,突出保障和改善民生, 深化财政改革和管理,促进街道经济健康平稳发展。具体收支情 况如下: 一、一般公共预算预计执行情况 一般公共预算收入完成 43.98 亿元,完成调整预算的 103% ,增长8.3% ,其中:税收收入预计完成41.64 亿元,增长 8% ,占一般公共预算收入的比重为94.67%。一般公共预算支出 预计完成 23.11 亿元,完成调整预算的100% ,增长-8.31%。 根据现行财政体制测算,2017 年预计一般公共预算收入 43.98 亿元,预计上级转移支付收入 1.83 亿元,预计地方政府债 券收入2.65 亿元,临港开发区一般公共预算总收入预计为48.47 亿元;一般公共预算总支出预计为48.47 亿元,其中一般公共预 算支出预计完成23.11 亿元,上解上级支出22.71 亿元,地方政府 债券还本支出2.65 亿元,当年一般公共预算收支平衡。 二、政府性基金预算预计执行情况 — 1 — 临港开发区政府性基金收入预计完成3.19 亿元,完成年初预 算的58.27% ,增长-20% ,政府性基金总收入3.19 亿元;政府性 基金总支出3.19 亿元,完成年初预算的58.27% ,其中:政府性 基金支出预计完成3.19 亿元,当年收支平衡。 二、2018 年财政预算草案 2018年,是“十三五”规划实施的关键之年,也是供给侧结构 性改革的深化之年。临港开发区紧紧围绕市委市政府各项决策部 署,继续实施积极的财政政策,促进产业结构调整、经济转型升 级;构建现代公共财政制度,深化各项财政改革,激发财政管理 内生动力;坚持依法理财,从严控制一般性支出,加强和优化基 本公共服务;加强政府性债务管理,控制债务风险,促进辖区经 济社会平稳健康可持续发展。 一、一般公共预算草案 根据经济发展情况,2018 年临港开发区一般公共预算收入安 排49.04 亿元,增长11.5% ,税收占比94.65%。2018 年一般公共 预算支出安排24.42 亿元,增长5.66%。 根据现行的财政体制测算,2018 年一般公共预算收入49.04 亿元,预计上级转移支付收入1 亿元,临港开发区一般公共预算 总收入50.04 亿元;一般公共预算总支出 50.04 亿元。其中一般 公共预算支出24.42 亿元,上解上级支出25.62 亿元,当年一般公 — 2 — 共预算收支平衡。 二、政府性基金预算草案 2018 年临港开发区政府性基金收入预算安排13.62 亿元,政 府性基金总收入 13.62 亿元;政府性基金总支出预算安排 13.62 亿元,其中:政府性基金支出预算安排 13.62 亿元,当年收支平 衡。 三、完成2018 年度财政预算的主要工作措施 2018 年,是临港开发区深化行政体制改革后的第一年,面对 复杂的经济形势,临港开发区将紧紧围绕“全力加快‘二次创业’, 打造国际化竞争力一流的开放园区”的总目标,围绕抓收入、优结 构,促发展,控风险,全力做好财政预算工作。 (一)加大力度抓收入 加强税收征管,强化非税管理。税收收入做到“四强化”强 化部门联动,强化税源监控,强化项目管理,强化协税护税;非 税收入“全覆盖”,细致梳理收费项目和征缴对象,量化非税收入 考核,督促各下属预算单位及时足额收取行政事业性收费;土地 出让收入“去存量”,加大招商,加快出让,缩短款项结算时间进 度,及早回笼土地出让资金;公有资产“妥处置”,梳理分类,合 理处置,推进优质资产转让,下放资产管理权至街镇,考核运营 收入,提高资产使用效率,做实做大财政收入“蛋糕”。 (二)控减支出优结构

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