- 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
课 程 实 验 报 告
专 业 年 级
课 程 名 称 金 蝶 ERP-K/3
指 导 教 师
学 生 姓 名
学 号
实 验 日 期
实 验 地 点
实 验 成 绩
教务处制
20 年 月 日
实验项目
名称
模拟实战—财务/供应链/生产制造
实验
目的及要求
目的及要求:
1.掌握ERP软件中系统管理和基础设置的内容。
2.理解系统设置在整个ERP软件系统中的作用及基础设置的重要性。
3.熟悉总账系统日常业务处理的各种操作。
4.熟悉总账系统月末处理业务的各种操作。
实验内容
内容:
1.建立账套
2.系统设置
3.结束初始化
4.日常业务处理
5.期末结账
实验步骤
步骤:
建立账套
账套号:002
账套名称:深圳市成越实业有限公司
账套类型:标准供应链解决方案
总账系统初始设置(部分设置举例)
1.系统参数设置
1.1 启用会计期间:系统设置→初始化→采购管理→系统参数设置→启用期间:1→下一步→库存更新控制选择:单据审核后才更新→下一步→完成
1.2工厂日历:系统设置→初始化→生产管理→工厂日历
2.基础资料设置
2.1币别:系统设置→基础资料→公共资料→币别→新增→币别代码:HKD、币别名称:港币、记账汇率:0.86→确定
2.2凭证字:系统设置→基础资料→公共资料→凭证字→新增→凭证字:记→确定
2.3计量单位:系统设置→基础资料→公共资料→计量单位→计量单位资料→计量单位→新增→计量单位组:数量组→新增→计量单位-新增→代码:11、名称:PSC、系数:1→确定
2.4结算方式:系统设置→基础资料→公共资料→结算方式→新增→代码:JF06、名称:支票→确定
2.5会计科目设置
现金、银行科目设置:系统设置→基础资料→公共资料→科目→资产→流动资产→库存现金→新增→科目代码:1001.01、科目名称:人民币→保存
2.6用户管理:
用户组新增:登陆身份:Administrator、账套:深圳市成越实业有限公司→系统设置→用户管理→新建用户组→用户组名:财务组、说明:总账、应收、应付、存货核算→确定
用户新增(以陈静为例):用户管理→新建用户→用户姓名:单击获取→核算项目--职员→陈静→认证方式→密码认证→用户组→不隶属于:Administrator→添加→确定
权限设置(以管仓库为例):用户管理→用户姓名:管仓库→功能权限-功能权限管理→基础资料--查询权→仓库管理系统-查询权、管理权→授权
3.初始数据录入:系统设置→初始化→仓库管理→出事数据录入→原材仓→数据代码:1.01→期初数量:300、期初金额:300.00→新增→保存
结束初始化
系统设置→初始化→仓库管理→启用业务系统→启用成功(当只显示
“反初始化”)
(四) 日常业务处理(部分处理举例)
★业务处理:
1.采购发票处理:
1.1采购发票的录入和审核:供应链→采购发票→采购发票-新增→购货发票(专用)→源单类型:外购入库、选单号:WIN000001、含税价:1.20→保存→审核
1.2采购发票钩稽:供应链→采购发票→采购发票-维护→事务类型:购货发票(专用)→确定→选择采购发票:ZPOFP000001→钩稽→确定
2.外购入库成本核算:供应链→存货核算→入库核算→外购入库核算→核算(核算成功)
3.委外加工入库成本核算:
3.1委外发票处理:供应链→采购管理→委外加工入管理→委外加工入库-维护→确定→选中入库单→下推→生成购货发票(普通)→生成→单价:0.05、部门:采购部、业务员:何采购→保存→审核→退出
3.2委外发票钩稽:供应链→采购发票→采购发票-维护→事务类型:购货发票(专用)→确定→选择采购发票:PPOFP000001→钩稽→确定
3.3委外加工入库核销:供应链→存货核算→入库核算→委外加工入库核算→委外加工入库单:JIN000001→核销→确定→全选→选中两条记录→核销
3.4材料出库成本核算:供应链→存货核算→出库核算→材料出库核算→下一步→单击:结转
原创力文档


文档评论(0)