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关于审计××××的通知
×××××:
根据《工会法》、《中国工会章程》及《工会审计条例》的规
定,我会决定派出审计组,自××××年×月×日起,对××××工会
××××年工会经费收支情况进行审计。请予配合,按规定要求
提供有关资料和必要的工作条件。
审计组组长:×××
审计组成员:××× ×××
附:需要提供的会计资料清单
××工会经审会(印章)
×年×月×日
需要提供的会计资料清单
1、××××年度财务收支预、决算报表及年度报表;
2、××××年度会计账簿(总账、明细账、固定资产明细账、
银行存款日记账、银行对账单、现金日记账);
3、××××年度会计凭证,有关票据及领购证;
4、有关投资、借款的协议;
5、有价证券、定期存单复印件;
6、各项内部财务会计控制制度建立及其执行情况(书面)
;
7、债权债务情况(书面);
8、其他需要说明的事项。
被审计单位名称
根据《中华人民共和国会计法》的有关规定,在审计期间,我单位愿
意予以积极配合,并提供下列资料:
项目
单位
数量
内容
备注
帐簿
报表
凭证
其他
可附清单
银行开户
情况
可附表
承诺
以上资料为我单位??????年????月????日至??????年????月????日的
会计和其他有关资料,我单位保证其真实、完整,如发现有
虚假、隐匿的情况,愿承担由此引起的全部责任。
单位负责
人签字
财务负责
人签字
备注
(被审计单位盖章)
年??????月??????日
被?审?计?单?位?承?诺?书
审?计?项?目?实?施?方?案
一、被审单位名称:××××工会
基本情况:××××工会经费来源主要由单位行政拨入职工工
资总额?2%的工会经费、本单位工会会员交纳会费和单位行政补
助收入以及其他收入等。××××年在任工会主席×××。
二、审计依据:《工会法》、《中国工会章程》、《工会审计条例》等。
三、审计范围:××××年度工会经费收支情况。
四、审计目标:评价××××年度工会经费收支的真实性、完整
性、合法性和效益性等。
五、审计内容:
1、××××年度工会经费收支预算执行情况;
2、××××年度工会经费收入、上解情况是否真实、合法,有无
转移收入、漏欠解经费问题;
3、工会经费管理、使用是否符合国家法律法规和工会有关
规定,有无违法、违规、违纪及工会资产流失等问题;
4、债权债务(往来款)是否真实,有无长期挂账,在往来款中
有无列收列支等情况;
5、代管经费情况;
6、内部控制制度是否健全,是否得到有效执行;
7、银行账户(有价证券)和现金的管理是否符合规定,有无
出借出租,有无公款私存现象,有无库存现金超额、白条抵库;
8、工会固定资产管理使用情况。
六、审计方式:就地(送达)审计。
七、审计重点:债权债务、经费收支解缴、资产管理、内控制
度的建立执行等情况。
八、审计时间:××××年×月×日。
九、审计步骤:××××年×月×日前发出审计通知书;进行审前
调查;编制审计方案。
××××年×月×日实施审计至××××年×月×日前完成该审计项
目。
十、审计组人员及分工
组长:×××:负责组织和协调审计组开展审计工作,审核审计
底稿和审计报告及审计意见书。
成员:
×××:工会经费收支及预算执行情况;往来账款、固定资产审
核;起草审计报告等。
×××:工会经费的管理以及现金、银行存款、有价证券的管
理;内控制度建立及执行情况;库存现金的抽查盘点等。
××工会审计组
x?年?x?月?x?日
审?计?工?作?底?稿
被审计单位名称:
审计事项:
编制人:
会计期间或截止日期
审计结论或审计
查出主要问题摘
要及依据
审计结论:
主要事实:
定性依据:
处理意见:
审计建议:
被审计单位意见
分管财务领导意见
财务部负责人意见
复核意见:
复核人:
复核日期:
索引号:
索引号:??????????????????????????????????? 审计日期:
关于对××单位××年×××
(审计事项)的审计报告
(征求意见稿)
根据×××号审计通知书,审计组自××××年×月×日至
××××年×月×日对你会××××年经费收支及财务管理等情况
(审计范围、审计内容、审计起止时间)进行了审计,审计采
取就地审计的方式,现出具如下审计报告:
、、?实施审计的基本情况
审计组根据《审计法》、《会计法》和审计实施方案内容实
施审计。在该单位对其所提供的会计资料的真实性和完整性
均做出承诺的基础上,审计组重点对该单位××××年度的会计
报表、会计账簿、会计凭证以及有关经济合同、文件、会议记
录等资料进行了审查。
二、被审计单位基本情况:(被审计单位的人员、资产、
负债的基本情况。)
三、审计结果
(一)收入情况(被审计单位的财务收入基本状况)
……
(二)支出情况(被审计单位的财务支出基本
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