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采购管理手册
普利欧 采购管理手册
目录
第一章…………采购管理制度
第二章…………采购办工作流程
第三章…………采购办各岗位职责及分工
第四章…………采购办相关工作表格.
普利欧
采购管理手册
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采购管理制度
为使公司的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,加强内部工 作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度。
一、 采购管理部门
公司设立专职采购办,接受公司董事及其它部门的监督,全面负责公 司的采购工作。
二、 采购办工作基本要求
所有采购项目均需董事签批授权同意。
所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每 一类至少有三家供货商提供报价单。
所有采购物品的品质须保持一惯稳定。
采购办工作人员须对自己采购物品的价格和品质负责。
采购办须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等
方式获取公司使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格 信息库,以书面形式汇报给公司财务部及分管领导。
6. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购办须登记归档
并妥善保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及采购人员
自购物品价格信息采购办每天须录入至采购办价格信息库. 7. 采购时间要求:一般物品采购时间为 3 天;急用物品当天必须采购
回来;印刷品、一次性用品、等使用部门须提前一个月下单采购 8. 采购办禁止采购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销
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禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜
采购办负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应
付帐款,公司应及时支付,以建立公司良好形象,维护公司财务信誉,同 时也为日后的采购工作提供便利.
三、 采购审批程序
1.申购单审批程序:
使用部门经理(仓库主管)
财务部复查
主管领导审核
采购
办询价
主管领导签字
总经理签字
采购购买
2.单位价值 500 元以下或批量价值在 1000 元以下的由采购办现金自
购的物品,采购办须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定
的供应商,经总经理最后批准后方可采购.酒店财务部将对价格及品质 进行不定期抽查.
2.
单位价值 500 元以上或批量价值在 1000 元以上的物品采购审批
程序:
采购办寻找至少三家厂商比较价格品质
评定小组确定供货商
采购办与供货商共同草拟合同或采购协议
财务审批
董事审批盖章或签字
执行合同或协议
(评定小组由采购办、使用部门、财务部、主管领导组成)
3.赊购(月结)物品采购审批程序
蔬菜、肉类、冻品、海鲜,水果由公司总仓储直接下单至采购办叫 货.其它物品按上述第 1、2、3 款程序执行.
各月结供应商选定办法:采购办每月每类物品均应邀请至少三家供
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应商报价,采购办、使用部门、主管领导、财务部组成供货商评定小组,通
力合作,进行价格及质量的比较和讨论,选定供应商。采购办及上述相
关部门可分头或联合组织市场调查,根椐市场调查的价格,与供应商确
定固定的一个月的供应价,在此确认期间内,供应商将按此固定价格提 供公司所需的物料.
四、 采购监督
采购成本的控制由财务部、采购办、使用部门共同完成,平时各部
门应及时到市场上了解价格行情,以促进公司采购成本的控制与监 督.
五、 供应商管理
1. 财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、采购办、使用部
门对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部 分不合格供货商.
2. 选用供应商角度采用 1+2+N 原则,所谓 1+2+N 是指一类商品一个
主供应商、2 个辅助供应商、N 个考察供应商。这类商品只有一
个主要供应商,大约 70%的物资从他手中购买。2 个辅助供应商
提供大约 20%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立
即顶替。数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也 使公司在采购极其特殊物资时无购买死角。
3. 采购办要做好同供货商的联系和接待等工作,维护公司形象.
采购办工作流程
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一、各类物品采购工作流程
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仓库补仓物品的采购工作流程:
仓库的每种存仓物品,均应设定合理的采购线,在存量接
近或低于采购线时,即需要补充货仓里的存货,仓库管理 员要填写一份仓库补仓“采购申请单”,且采购申请单内必须 注明以下资料:
货品名称,规格;
平均每月消耗量;
库存数量;
最近一次订货单价;
最近一次订货数量;
提供本次订货数量建议。
经主管领导签批同意后送采购主管初审,采购主管在采购
申请单上签字确认,并注明到货时间。采购主管初审同意 后,按仓库“采购申请单”内容要求,在至少三家供货商中比
较,选定相应供应商,提出采购意见,按酒店采购审批程序
报批,经董事批准后,采购办立
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