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7A?版优质实用文档
销售人员考核办法
(一)制定销售指标
销售总监要根据公司下达的任务指标,将销售指标按区域下达至大区,由大
区销售经理制定销售指标分配方案。
(二)指标考核的原则
1.在稳定的保底工资的基础上,实行上不封顶的业务提成,激励销售人员
多劳多得。
2.保底工资由人力资源部根据销售人员的销售指标完成情况及工作业绩在
年底进行核定,并上下浮动。
3.销售提成主要以销售回款额为基数,根据不同的销售价位,提取不同比
例的销售提成——实行“价格随批量变动、提成随价格变动”的原则:批量越
大,可给价格越低,则提成比例也越低。
4.销售人员的经济效益与其开展业务所花的费用(如交通费、公关费、信
息费等)挂钩,具体详见《销售人员薪酬管理办法》中的相关规定。
(三)销售人员考核办法
1.各销售人员的销售指标每季度考核一次,当季完成的销售额占全年销售
指标的四分之一。
2.第二季度若将半年的销售指标全部完成时,则全部返还所扣工资;未完
成则扣除部分不予返还。
3.各大区销售经理的销售指标每半年考核一次。
(四)销售提成提取规定
1.根据不同的销售批量和销售价位,实行不同的销售提成办法。
2.价格与销售批量相对应,因大订单要求更低价位的,销售主管必须上报
经理,经批准后方可执行。
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3.当售价低于最低价而批量较大时,经评审后仍能为公司带来利润,而非
销售人员个人能力所能完成的项目,应将此项目上交公司统一安排完成。
4.货款回收达到?95%时,可提取提成的?70%,其余的?30%待余款收回后
提取,财务部依据规定扣除业务员的借支、业务费用和个人所得税后发放。
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销售合同管理办法
(一)合同填写规范
为了维护公司的合法权益,加强合同管理,杜绝随意性,填写合同条款时应
符合下列规范。
1.合同中应写明产品质量标准及有关原材料、生产厂家和生产时间,要有
明细表。
2.交货周期一般按合同要求,“加急”则需收一些加急费。
3.合同中应写明需修改或终止合同的有关内容和期限。
4?.对预付款实行统一管理,每份合同的预付金额应达到该合同总额的
10%~30%,特殊情况需报批。
5.合同中应明确规定:合同的最后一件产品交给购货方时,应收回该合同
总金额的?95%,并依此时间向后推?30?天,收回该合同的所有款额。
6.合同上应写明订货单位全称、联系人、电话、开户行、账号、增值税号、
签订日期、地点、合同号、签订人(印章)及预付款的处理方法。
7.销售人员应根据公司的规定在最低价的基础上开展业务,特殊情况要经
公司批准,否则合同不予盖章。
8.销售人员送交合同时应随合同附一张《客户资信情况调查表》,交销售
主管审核后建客户资信档案。
9.合同中还应写明客户逾期付款的规定。例如,客户不能按期付余款的,
每延期一个月加收欠款的同期银行贷款利息,分月付款分月计息。
(二)合同审查规定
销售合同填写完整后、与客户签订之前应经过相关权限管理人员的审查和签
字。
1.金额在?20?万元以内的合同,由销售主管审查签字。
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2.金额超过?20?万元的合同,需由大区销售经理审查签字。
3.超过?100?万元(含)的合同,需由大区总经理审查签字。
(三)合同执行规定
1.由大区销售经理将任务下达给储运主管,以便后者组织送货。
2.由销售主管和销售人员负责回收货款。
3.由大区总经理负责监督检查合同的执行情况,并协调相关部门的业务关
系。
(四)合同的保管
1.合同用纸由办公室保管,严禁在空白合同纸上加盖合同章和其他公章,
一旦造成公司损失,应追究当事人的经济责任。
2.合同签订后,将有关资料一同交给公司销售部保管备案。
3.执行完毕的合同要建档保留,保存时间应在三年以上。
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货款回收管理办法
(一)货款回收的监督
储运主管将某订单最后一件产品付给购方后,应于?24?小时内通知销售主管,
由销售人员负责回收货款。
(二)货款回收的控制办法
1.未收款:自货物全部付清起?30?天内,销售人员应收回剩余货款,超过
30?天未收回货款的为催收款。
2.催收款:自货物全部付清第?31?天起,货款仍未全部付清的,按所欠货
款的当时银行利率计息,从经手人的当月工资中扣除,直到货款全部收齐或移交
公司采用法律程序解决为止。
3.呆账:无任何原因而在?90?天内仍未收回所欠货款,将视为呆账,由销
售主管书面报告详细追款过程及客户资料,移交公司采用法律程序解决。
(三)处理办法
1.通过法律程序收回全部欠款的,按移交法律部门所发生的费用总额计算,
扣罚有关责任人。
2.通过法律程序收回部分欠款的,相关责任人除按上述规定承担所发生
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