25-qhse内审控制程序.docVIP

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  • 2021-03-06 发布于贵州
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ZHS-QHSE-25 QHSE内审控制程序 版本号:A 第0次修改 第 PAGE 3 页 共3页 QHSE内审控制程序 责任 主控部门 审核(主管领导) 批准(管代) 签字 企业管理部 日期 2006.7.18 2006.7.18 2006.7.18 1. 目的 验证公司QHSE管理体系的符合性和有效性,以便发现问题,采取纠正措施,使管理体系持续保持有效性和适宜性。 2. 适用范围 适用于公司QHSE管理体系内部审核工作。 3. 定义 审核准则--用作依据的一组方针、程序或要求。 内部审核--审核组依据审核准则对公司QHSE管理体系运行情况进行系统的、独立的并形成文件的过程。 4. 职责 4.1 管理者代表 4.1.1 组织QHSE管理体系

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