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- 2021-03-06 发布于贵州
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ZHS-QHSE-25 QHSE内审控制程序
版本号:A 第0次修改 第 PAGE 3 页 共3页
QHSE内审控制程序
责任
主控部门
审核(主管领导)
批准(管代)
签字
企业管理部
日期
2006.7.18
2006.7.18
2006.7.18
1. 目的
验证公司QHSE管理体系的符合性和有效性,以便发现问题,采取纠正措施,使管理体系持续保持有效性和适宜性。
2. 适用范围
适用于公司QHSE管理体系内部审核工作。
3. 定义
审核准则--用作依据的一组方针、程序或要求。
内部审核--审核组依据审核准则对公司QHSE管理体系运行情况进行系统的、独立的并形成文件的过程。
4. 职责
4.1 管理者代表
4.1.1 组织QHSE管理体系
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