瑞普生物:2020年年度审计报告.PDF

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天津瑞普生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 信会师报字[2021]第ZG10249 号 天津瑞普生物技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2020 年01 月01 日至2020 年12 月31 日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和母公司资产负债表 1-4 合并利润表和母公司利润表 5-6 合并现金流量表和母公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 9- 12 财务报表附注 1- 139 审计报告 信会师报字[2021]第ZG10249 号 天津瑞普生物技术股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了天津瑞普生物技术股份有限公司(以下简称瑞普生物) 财务报表,包括2020 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了瑞普生物2020 年 12 月31 日的合并及母公司 财务状况以及2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于瑞普生物,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下: 审计报告 第1 页 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 (一)收入的确认 请参阅合并财务报表 我们执行的主要审计程序如下: 附注三、(二十七)收 (1)了解和评价管理层与收入确认相关 入的会计政策及附注 的关键内部控制的设计和运行有效性; 五、(三十九)营业收 (2 )对营业收入实施分析程序,与历史 入和营业成本所述, 同期及同行业的毛利率进行对比,分析毛 2020 年度瑞普生物实 利率变动情况,复核收入的合理性; 现营业收入200,040.71 (3 )选取样本检查销售合同并对合同进 万元,较上期增长 行“五步法”分析,判断履约义务构成和 53,382.66 万元,增长率 控制权转移的时点,进而评估瑞普生物销 36.40% 。营业收入主要 售收入的确认政策是否符合企业会计准 来源于生产销售兽用 则的要求以及收入确认时点是否符合企 药,包括兽用生物制 业会计准则的要求; 品、兽用制剂和兽用原 (4 )结合公司销售客户对账单、应收账 料药。

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