工艺装备部流程说明.docxVIP

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PAGE / NUMPAGES 关于工艺装备部流程说明的通知 公司各厂、部: 为明确工艺装备部流程填写,确保工作更加顺畅、有效地完成,现对工艺装备部中相关流程说明如下: 1、工艺文件发放 1.1、 工艺装备部编制的工艺文件发放 1.1.1由编制人提起《技术文件审批表》流程; 1.1.2校对为:编制人所在科室同事; 1.1.3审核为:编制人所在科室科长; 1.1.4标准化为:技术部标准化员; 1.1.5会签为:待发放分厂技术质量科科长; 1.1.6批准为:工艺装备部部长; 1.1.7归档为:工艺装备部数管、技术部数管、分厂数管; 1.1.8流程通过后,需发放手签版工艺文件(要求:各职能部门必须手签,由于有些分厂不便手签,可将流程中会签人员名字直接打印在会签栏中),并经技术部加盖红色受控章后发放,否则视为无效文件;分厂数管收到技术部发放的文件后,复印后再盖上分厂受控章下发所需部门。 1.2、 各分厂编制的工艺文件发放 1.2.1由编制人提起《技术文件审批表》流程; 1.2.2校对为:分厂工艺员; 1.2.3审核为:分厂技术质量科科长; 1.2.4标准化为:技术部标准化员; 1.2.5会签为:同机型不同基地的技术质量科科长、工艺装备部相应主管工艺员; 1.2.6批准为:工艺装备部部长、分厂厂长; 1.2.7归档为:工艺装备部数管、技术部数管、分厂数管; 1.2.8流程通过后,需发放手签版工艺文件(职能部门签字可为打印字),并经所在分厂加盖红色受控章后发放本厂,否则视为无效文件; 1.3、《技术文件审批表》流程位于cpc/协同管理/动力总成/技术管理。 2、工艺文件更改 2.1、 工艺装备部对工艺文件的更改 2.1.1 由更改人提起《工艺文件更改通知单》流程; 2.1.2校对为:更改人所在科室同事; 2.1.3审核为:更改人所在科室科长; 2.1.4会签为:待发放分厂技术质量科科长; 2.1.5批准为:工艺装备部部长; 2.1.6技术部归档为:技术部数管; 2.1.7归档为:工艺装备部数管、分厂数管; 2.1.8工艺文件更改通知单的编号由技术部数管填写; 2.1.9流程通过后,技术部数管负责职能部门工艺文件的更改,分厂数管负责本厂工艺文件的更改; 2.2、 各分厂对工艺文件的更改 2.2.1由更改人提起《工艺文件更改通知单》流程; 2.2.2校对为:分厂工艺员; 2.2.3审核为:分厂技术质量科科长; 2.2.4会签为:同机型不同基地的技术质量科科长、工艺装备部相应主管工艺员; 2.2.5批准为:工艺装备部部长、分厂厂长; 2.2.6技术部归档为:技术部数管; 2.2.7归档为:工艺装备部数管、分厂数管; 2.2.8工艺文件更改通知单的编号由技术部数管填写; 2.2.9流程通过后,技术部数管负责职能部门工艺文件的更改,分厂数管负责本厂工艺文件的更改; 2.3、《工艺文件更改通知单》流程位于cpc/协同管理/动力总成/工艺装备管理。 3、工艺技术问题处理 3.1、由问题提出人提起《工艺技术问题处理通知单》流程; 3.2、校对为:问题提出人所在科室同事; 3.3、审核为:问题提出人所在科室科长; 3.4、会签为:同机型不同基地的技术质量科科长、工艺装备部相应主管工艺员; 3.5、批准为:工艺装备部部长、分厂厂长; 3.6、技术部归档为:技术部数管; 3.7、归档为:工艺装备部数管、分厂数管; 3.8、发布目标:由流程提起人填写; 3.9、工艺技术问题处理通知单的编号由技术部数管填写; 3.10、《工艺技术问题处理通知单》流程位于cpc/协同管理/动力总成/工艺装备管理。 4、工艺技术问题更改验证 4.1、由验证主持人提起《工艺更改验证单》流程; 4.2、参验人:所有参加验证的人员,应包括提出问题分厂工艺员和工艺装备部相应主管工艺员; 4.3、审核:验证支持人所在分厂技术质量科科长; 4.4、批准:工艺装备部部长、分厂厂长; 4.5、技术部归档:技术部数管; 4.6、归档为:工艺装备部数管、分厂数管; 4.7、发布目标:由流程提起人填写; 4.8、工艺更改验证单的编号由技术部数管填写; 4.9、《工艺更改验证单》流程位于cpc/协同管理/动力总成/工艺装备管理。 本通知从下发之日起执行。 动力总成工艺装备部 二○一一年三月三十日

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