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工程造价审计方案
工程造价审计方案
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工程造价审计方案
工程造价审计方案
V:1.0 管理制度优选整理
工程造价审计方案
2020-4-1
工程造价审计方案
造价审计方案
一、审计、咨询目的
( 一) 合规性:经过对基本建设项目概 ( 预) 算、结算审察,规范建
设行为,在工程造价的重要方面实时提出建议和建议,提请业主和投资单位适
时办理解决,防止出现重要的违规事件和现象,使项目顺利建成。能经的起上
级国家机关的审计、监察和查核,充足保障基建行为的合法、合规性,并充足
保护国家和 *** 有限公司正当的业主权益。
( 二) 经济性:经过对建设项目审察,规范工程建设成本控制工作,
节俭基建资本,提升投资效益;对重要异样现象实时提出,防止项目整体和各
主要分项重要异样超概,保证建筑安装投资、设施投资等成本列支的合理性。
实时纠正项目建设中存在的问题,以节俭建设资本,提升国有建设资本的使用
效益。
( 三 ) 供应技术支持:辅助业主单位对基本建设资本进行管理和监察,审察
和评论基本程序的合规合法性,出具咨询建议。经过对基本建设项目审察,保
证建设资本合理、合法使用,实时总结建设经验,辅助业主健全规章制度,促
进和增强处目建设管理为,为业主供应技术支持和管理咨询。
二、审计、咨询依照
( 一) 《中国注册会计师独立审计准则》
( 二) 《国有建设单位会计制度》
( 三) 《国有建设单位会计制度增补规定》
工程造价审计方案
( 四) 《基本建设财务管理规定》
( 五) 《基本建设财务管理若干规定》
( 六) 《财政投资项目审察操作规程》 ( 试行 )
( 七) 《国务院对于固定财产投资项目推行资本金制度的通知》
( 八) 《对于推行建设项目法人责任制的暂行规定》
( 九) 《财政部对于增强专项资本拨款管理的通知》
( 十) 《国家计委对于重申严格执行基本建设程序和审批规定的通知》
( 十一 )《对于增强建设项目工程预 ( 结) 算、完工决算审察管理规定的通知》
( 十二 ) 财政部财协字 (1999)103 号《会计师事务所从事基本建设工
程估量、结算、决算审察暂行方法》 ;
( 十三 ) 工程招标文件、标底、招标书、评标报告、中标通知
( 十四 ) 工程施工合同、设计合同、监理合同、质监合同及其余有关合同、
工程设计更改通知单
( 十五 ) 工程施工图纸
( 十六 ) 国家主管部门及地方有关部门公布的标准、定额和工程技术经济规
范
( 十七 ) 项目立项有关批复文件、同意的设计概算书和修编概算书
( 十八 ) 与工程项目有关的市场价钱信息、同类项目的造价及其余有关的
市场信息
( 十九 ) 其余法律法例
( 二十 ) 拜托单位对于该项目审计的要求
工程造价审计方案
三、审计、咨询服务内容及要点
按“邀请函”对服务范围和内容的要求,工程造价咨询、审计供应以下服
务:
、维修工程概 ( 预 ) 算审计;
、维修工程结算审计;
、工程造价咨询。
要实现本次审计和造价咨询控制目标,第一需对工程造价控制的风险要素
进行分解,此中对于工程设计调整及更改、洽谈更改、工期调整以及非标准选材等可控制要素,在工程管理中须经过不一样阶段的管理及控制,降低此类要素对造价的影响;对于建材价钱不稳固、汇率颠簸、国家法例规范更改等不行控制要素,主要经过设置适合的合同条款,将部分风险推行转移,进而降低造价控制风险。本次审计、咨询服务内容细分为:
建设项目管理审察,咨询:
.检查建设项目基本建设程序执行状况;
.核实项目建设管理制度执行状况,检查能否推行项目招招标管理,能否推行项目法人制、合同制、监理制和施工安全、质量监察存案;
.检查建设单位的内部工程管理制度的建立和执行状况;
.认识建设单位基建资料的归集、 整理和存档状况, 检查送审资料完好性、合法性;
.认识工程项目的组织管理模式,联合模式特色审察其整体项目的组织管理工作。
工程造价审计方案
.在实行过程中, 针对建设项目管理, 特别是波及工程造价的监控与管理,供应实时、全面的咨询服务,力求达到“事先控制’ ’的成效。
建设项目工程概、估量、结算审察与咨询:
.检查项目概、估量的合法性,复核建安投资的单位指标,审察工程造价控制的合理性;依据需要,供应咨询服务;
.审察已达成项目结算书的合法性、正确性,计算、审察已达成项目建安投资的各项构成,审察工程造价的真切性;依据需要,供应咨询服务;
.依据工程实质投资与概算投资进行造价对照剖析,检查项目概估量执行状况;
.其余与工程造价有关的咨询服务。
依据审计项目的特色和本工作方案确立的审计内容,对贵中心建设项目主
要确立以下审计要点:
( 一) 基本建设程序合规性审计
基建程序审计应以项目动工前基建管理程序切合性审计为主,要点审计以
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