PPAP控制程序分析和总结.pdf

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质量体系程序文件 发行版本 B 文件名称 PP AP 控制程序 修订版次 0 页码 1/4 文件编号 QSP-28 发行日期 版次 页码 修 订 内 容 日 期 编着 / 修订 批 准 0 所有 全面换版 在文件的会签部门后打星号★ 总经理 * 市场部★ 品质保证部★ 副总经理 开发部★ 注塑模具部 厂长办公室 计划部 企管部★ 总经办 工程部★ 人力资源部 管理者代表 生产部★ 财务部 综合办 物控部 行政后勤部 ※ 盖红色印章的硬拷贝文件受控 检查当前版本是否为有效版本 质量体系程序文件 发行版本 B 文件名称 PP AP 控制程序 修订版次 0 页码 2/4 文件编号 QSP-28 发行日期 1 目的 确定本公司是否已经了解客户工程设计记录和规范的所有要求, 是否具有潜在能力以在实际生产过 程中按规定的生产状况来满足客户要求的产品。 2 范围 帝光公司生产的新产品,材料、工程、模具更改或来源更改、退货后的重新提交或客户要求资料提 交的情形。 3 定义 3.1 PPAP: 生产件批准程序 /Product Part Approval Process 3.2 生产件:是指在生产现场使用生产治具、模具、量具、过程、材料、操作者、环境和过程参数 制造的制品。 3.3 PSW:零件提交保证书 3.4 AAR:外观测试报告 3.5 DTR:尺寸测试报告 3.6 MTR:材料测试报告 3.7 PTR:性能测试报告 4 职责和权力 4.1 市场部 : 提交零件提交保证书 (PSW), 并负责按客户要求收集并提交 PPAP. 4.2 开发部 : 负责提交 DFMEA、可销售产品的设计记录、样品、外观批准报告 (AAR) 。 4.3 工程部 : 负责提交 PFMEA、控制计划、测量系统分析研究、初始过程研究。 4.4 品保部: 负责提交尺寸结果、 材料性能试验结果、 具有资格的实验室文件、 散装材料要求检查清单。 4.5 企管部:量产受控文件及变更文件和资料的的提供。 5 程序 ※ 盖红色印章的硬拷贝文件受控 检查当前版本是否为有效版本 质量体系程序文件 发行版本 B 文件名称 PP AP 控制程序 修订版次 0 页码 3/4 文件编号

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