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- 2022-06-22 发布于山东
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内部审核实施计划
审核目的:
质量管理体系是否被正确实施,以适时挖掘问题,并采取纠正与预防举措,以保证质量管理体系的切合性和运作的有效性。
审核范围:
ISO9001:2008标准所波及的全部要素。
审核依据:
1、ISO9001:2008标准
2、《质量手册》、程序言件和有关规范、标准等
审核日期:
2014年05月29-30日.
审核组成员:
组长:
审核组成员:
审核地址:会议室
审核安排:
日期
时间
部门
审核员
内容
05
月29日
8:30—9:00
首次会议
05
月29日9:00—11:00
人事部
6.2人力资源管理过程
7.5.5产品防备/储藏过程
05
月29日11:00—
总经理/管
1.2、4。1、4。2.1、4。2.2、5、6。1、
12:00
理者代表
8。2。2、8。4、8。5
(管理目标和目标,体系策划和成立/管
理体系内部审核和管理评审)
设计和开发7.3(删减合理性考证)
标记和证书的使用
企业规模、认证范围用语考证
05
月29日
13:00—
采买部
7.4、8。4
15:00
采买和外包控制过程
05
月29日
15:00-17:
生产部
7.1、7.5。1、7。5.2、7。5.3、8.2.3、
00
8。2.4、6。3、6.4、8.3、8。4、8。5
生产/制造/服务过程/基础设备管理过
程
05
月29日
17:00-17:30
审核组内部会议,当天审核小结。
05
月30日8:30-10:30
技术部
7。1、7.2
产品实现策划过程/样品制作过程
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05月30日
10:30—12:质量部
8.1、7.5.3、
、8。2.4、7。6、8.3、
00
8。4、8。5
产品的监测和测量过程/测量设备控制/
不合格品控制过程
/数据剖析和改良过
程
05月30日
13:00—14:项目部
00
05月30日
14:00-14:30
审核组内部会议,当天审核小结.
05月30日
14:30—15:
编写审核报告
00
05月30日
15:00—
末次会议
15:30
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