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[财经类试卷]审计师中级(审计理论与实务)历年真题试卷汇编1及答案与.docx

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[财经类试卷]审计师中级(审计理论与实务)历年真题试卷汇编1及答案与

姓名:__________考号:__________

一、单选题(共10题)

1.审计师在执行审计程序时,下列哪项不属于内部控制目标?()

A.确保财务报告的可靠性

B.防止和发现错误和舞弊

C.提高公司运营效率

D.增强客户满意度

2.在审计过程中,下列哪项不是审计师应当遵循的原则?()

A.独立性原则

B.客观性原则

C.保密性原则

D.利润最大化原则

3.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计风险的三要素?()

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险控制

4.审计师在实施实质性程序时,下列哪项不是常用的审计程序?()

A.审计抽样

B.审计观察

C.审计分析程序

D.审计咨询

5.审计师在编制审计报告时,下列哪项不是审计报告的基本要素?()

A.审计意见

B.审计发现

C.审计依据

D.审计费用

6.审计师在审计过程中,下列哪项不是职业道德规范的要求?()

A.独立性

B.客观性

C.保密性

D.追求利润

7.审计师在审计计划阶段,下列哪项不是审计计划的内容?()

A.审计目标

B.审计范围

C.审计程序

D.审计报告

8.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计证据的类型?()

A.内部证据

B.外部证据

C.直接证据

D.间接证据

9.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应当关注的内部控制弱点?()

A.权责分离

B.适当的授权和审批

C.记录保存不完整

D.信息系统安全

10.审计师在审计过程中,下列哪项不是审计师应当遵循的审计准则?()

A.审计独立性准则

B.审计质量准则

C.审计报告准则

D.审计费用预算准则

二、多选题(共5题)

11.审计师在执行风险评估程序时,以下哪些是识别和评估重大错报风险的方法?()

A.分析财务报表数据

B.与管理层讨论

C.实施控制测试

D.审计抽样

12.审计师在编制审计计划时,以下哪些内容是必须考虑的?()

A.审计目标

B.审计范围

C.审计程序

D.审计费用

13.审计师在执行实质性程序时,以下哪些是获取审计证据的途径?()

A.审计观察

B.审计询问

C.审计分析程序

D.审计抽样

14.审计师在评价内部控制时,以下哪些是内部控制的目标?()

A.确保财务报告的可靠性

B.促进经营效率和效果

C.遵守适用的法律法规

D.保护资产安全

15.审计师在撰写审计报告时,以下哪些内容是必须包含的?()

A.审计意见

B.审计发现

C.审计依据

D.审计费用

三、填空题(共5题)

16.审计师在执行审计工作时,应当保持的独立性包括

17.审计师在确定审计程序时,应当考虑

18.内部控制的目标包括

19.审计师在执行审计工作时,应当关注

20.审计师在审计过程中,获取审计证据的方法包括

四、判断题(共5题)

21.审计师在审计过程中,可以依赖被审计单位的内部控制来减少审计风险。()

A.正确B.错误

22.审计意见的表述应当简洁明了,避免使用模糊不清的语言。()

A.正确B.错误

23.审计师在执行审计工作时,可以不保持独立性。()

A.正确B.错误

24.审计师在审计计划阶段,不需要考虑被审计单位的具体情况。()

A.正确B.错误

25.审计师在审计过程中,可以仅依靠内部控制测试来得出审计意见。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是审计风险?审计风险包括哪些要素?

27.审计师在实施风险评估程序时,如何识别和评估重大错报风险?

28.审计师在实施控制测试时,应当如何确定测试的性质、时间和范围?

29.审计师在编制审计报告时,应当遵循哪些原则?

30.审计师在执行审计工作时,如何保持独立性?

[财经类试卷]审计师中级(审计理论与实务)历年真题试卷汇编1及答案与

一、单选题(共10题)

1.【答案】D

【解析】审计师关注的内部控制目标是确保财务报告的可靠性、防止和发现错误和舞弊以及提高公司运营效率,增强客户满意度不属于审计师关注的内部控制目标。

2.【答案】D

【解析】审计师在审计过程中应当遵循独立性原则、客观性原则和保密性原则,利润最大化原则不属

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