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国有企业财务内控管理
构建与完善分析
文/陈婷婷
多项管理内容,因此,为保障内部控
内部控制与财务管理存在千丝万的关联,均属于国有企业重要管理内容。在新制效果,需遵循整体性原则,将内部
时代环境下,国有企业为强化自身管理实效,应结合自身实际情况,构建符合需求的控制措施全面渗透到财务管理的多个
财务内控管理体系,在明确财务内控基本原则基础上,梳理财务内部控制存在的缺陷板块中,实现整体性管理控制。
与不足,以问题为导向构建财务内部控制管理机制,继而在国有企业内部营造有序规适应性所构建与完善的财务内
范的财务秩序,降低财务风险发生概率。部控制体系需适应国有企业实际情况,
对国有企业的风险水平、竞争态势、业
务板块、经营效益、行业趋势等内容进
行综合性分析,了解国有企业实际状
况,以此为依据构建行之有效的财务
内部控制体系,保障财务内控质量。
国企财务内控管理的概述及原则
国企财务内控管理存在不足
国有企业财务内部控制是指以现行法律法规为依据,基于国有企业真实状
况对财务经济活动加以管控的管理方式,旨在通过约束与规范财务细节而在国内审制度有待完善
售内审制度
有企业内部营造规范可靠的财务氛围,继而提高财务管理工作的科学性。国有对国有企业财务内部控制具有良好指
企业为保障财务内部控制管理质量,需遵循以下基本原则。导作用,但现阶段部分国有企业的内
合规性结合财务内控管理概述可见,财务内控管理以现行法律法规为审制度存在一定缺陷,对财务内部控
依据,因此,国有企业所制定与实施的财务内控行为均需遵循合规性原则,要制体系的构建与完善产生了负面效
求所实施的资产监督条例、税务管理办法、财务资产管控制度等均符合法律法果,由此可见,内审制度不足现已成
规,借助合规性财务内部控制而促进国有企业合规合法发展。为局限财务内控建设与完善的主要不
整体性财务管理体系庞大,涉及预算、资金、固定资产、税务、报销等足之处。从财务内控管理角度出发分
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析内审制度问题,发现其主要表现在以下
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