2026年精测仪器仪表公司采购付款审核管理制度.docx

2026年精测仪器仪表公司采购付款审核管理制度.docx

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

2026年精测仪器仪表公司采购付款审核管理制度

第一章总则

第一条为规范公司采购付款审核管理工作,加强采购资金管控,保障付款流程合法合规、精准高效,防范资金支付风险,结合仪器仪表行业采购特性(含精密元器件、校准设备、生产辅料等采购)及公司财务管理制度要求,特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购类付款行为的审核管理,包括原材料采购、设备采购、服务采购等各类采购款项的申请、审核、支付全流程,所有参与采购付款审核、执行的人员均须严格遵守本制度。

第三条采购付款审核核心原则:合规性优先、单据完整准确、权责清晰可溯、资金安全可控,确保每笔付款均有真实采购业务支撑,符合合同约定及公司财务管

文档评论(0)

zsw5674 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档