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2025年资金审批方面的自查报告

为全面规范资金审批管理,防范资金使用风险,切实提升资金使用效益,我单位于2025年3月至5月开展了为期3个月的资金审批专项自查工作。本次自查以《企业内部控制基本规范》《行政事业单位资金管理办法》等制度为依据,覆盖2023年1月至2024年12月期间所有资金审批事项,涉及预算内资金、专项经费、日常运营资金等三大类,累计核查审批单据2347笔,涉及金额4.28亿元。现将自查情况报告如下:

一、自查工作开展情况

本次自查工作由单位主要领导牵头,财务部门联合审计、纪检、业务部门组建专项工作组,制定《2025年资金审批专项自查方案》,明确全面覆盖、重点突出、问题导

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