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2025年巡查组要求写自查报告
为深入贯彻落实党中央关于巡视巡察工作的决策部署,根据2025年巡查组工作要求,我单位严格对照巡查重点内容,聚焦政治建设、责任落实、制度执行、作风建设、风险防控等关键领域,成立由主要负责同志任组长的自查工作领导小组,制定《2025年度全面自查工作方案》,组织3个专项检查组,采取“资料查阅+现场核查+个别谈话+问卷调查”相结合的方式,对机关7个内设部门、5个下属单位开展为期20个工作日的全面自查。现将自查情况报告如下:
一、自查工作开展情况
自查工作坚持问题导向、目标导向、结果导向,重点围绕“四个落实”要求,即落实党的理论和路线方针政策、党中央决策部署情况,落实全面从严治党战略部署情况,落实新时代党的组织路线情况,落实巡视巡察、审计等监督发现问题整改情况。具体实施中,一是全面覆盖,对近3年(2023-2025年)党建、业务、财务等各类档案资料进行系统梳理,累计查阅文件资料2300余份、会议记录120本、财务凭证86册;二是精准聚焦,针对巡查组反馈的“举一反三整改不到位”“重点领域监管薄弱”等共性问题,结合本单位职能特点,梳理形成12个方面45项自查要点;三是深入核实,通过个别谈话82人次、实地走访项目现场15处、发放调查问卷300份(回收率98%),广泛收集干部职工、服务对象意见建议,确保问题查找真实全面。
二、存在的主要问题
通过自查,共梳理出问题3大类17项,具体表现如下:
(一)政治建设方面
1.理论学习深度不够。党委理论学习中心组虽按计划完成年度学习任务,但存在“重形式、轻实效”现象。2024年专题学习“习近平总书记关于本领域工作的重要论述”时,4次学习仅安排通读原文,未结合业务实际开展研讨;部分党员干部学习笔记存在“复制粘贴”现象,抽查35名党员干部笔记,其中8人笔记内容与学习计划高度雷同,缺乏个人思考。
2.学用结合不够紧密。在推动“绿水青山就是金山银山”理念落地时,存在“口号多、行动少”问题。下属XX生态保护中心2025年申报的3个生态修复项目中,2个项目方案仅照搬上级文件要求,未结合本地地形、气候特点制定针对性措施,导致项目推进缓慢,截至自查时仅完成工程量的40%。
3.意识形态阵地管理存在短板。单位微信公众号2024年发布的12篇政策解读文章中,3篇存在“专业术语堆砌、群众难以理解”问题;下属XX培训中心2025年举办的5期业务培训班中,2期未将意识形态教育纳入课程体系,1名外聘讲师在授课时发表了涉及历史虚无主义的不当言论,虽及时纠正但暴露出审核机制漏洞。
(二)责任落实方面
1.全面从严治党主体责任传导不到位。党委会议研究党风廉政建设工作频率不足,2023-2025年共召开党委会87次,其中专题研究党风廉政建设仅12次(占比13.8%);班子成员“一岗双责”履行存在差距,2025年廉政谈话记录显示,3名班子成员仅与分管部门负责人谈话,未延伸至关键岗位工作人员,对XX财务科“三重一大”事项监督缺失,导致该科室2024年违规审批1笔5万元备用金借款,至今未收回。
2.业务工作责任落实存在“中梗阻”。在推进“放管服”改革中,行政审批科存在“重审批、轻监管”问题。2025年1-9月,共受理审批事项420件,均按时办结,但对其中12件涉及高危行业的审批事项,未按规定在审批后3个月内开展现场核查,导致XX化工企业违规变更生产工艺长达6个月未被发现。
3.整改责任落实不够彻底。2023年巡查反馈的“固定资产管理混乱”问题,虽制定了《固定资产管理办法》,但执行不到位。2025年9月自查发现,下属XX实验中心仍有12台(套)设备未按要求粘贴资产标签,3台已报废设备未及时办理核销手续,账面价值18万元仍挂账。
(三)制度执行与风险防控方面
1.财务管理制度执行不严。2023-2025年,累计发现超标准报销差旅费问题11起,涉及金额2.3万元;XX项目2024年列支“专家咨询费”8万元,但原始凭证中仅附领款签字表,未提供专家身份信息、咨询成果等佐证材料;2025年1-9月,机关食堂采购食材未执行“定点采购+双人验收”制度,3次采购记录显示采购价高于市场均价15%-20%。
2.工程建设领域风险防控存在漏洞。XX维修改造项目(预算120万元)未按规定进行公开招标,直接委托关联企业实施;XX信息化建设项目(合同金额85万元)存在“先施工后签合同”问题,施工周期与合同签订时间间隔2个月,且未签订补充协议明确权责;2023-2025年实施的5个工程项目中,3个项目变更签证程序不规范,其中XX项目因设计变更增加投资25万元,未按规定报主管部门审批。
3.干部选拔任用程序不够规范。2024年选拔XX科科长时,民主推荐环节参与人员范围仅包括科室内部5人(应覆盖分管领导、相关科室负责人等1
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