2023年内审人员招聘考试试题.pdfVIP

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内控考试试题

部门姓名得分

一、单项选择题共(24分,每题2分)

1、内部控制体系能够(D)

确保企业成功B确保财务报告的可靠性C确保遵从法律法规D帮助企业实现其目的

2、下列哪一种控制类型一般被觉得最有效()

预防型B发觉型C系统型D交易型

3、企业及时辨认、系统分析经营活动中与实现内部控制目的有关的风险,合理拟定风险应

对策略,称为(I))

控制活动B企业治理C内部监督D风险评估

4、内部控制缺陷按具影响程度可分为(D)

重大缺陷B主要缺陷C一般缺陷D全部上述内容

5、在控制层级制度的顶端是(C)

交易控制措施B业务控制措施C环境控制I)系统控制

6、上市企业(I))对企业内部控制的建立健全和有效运营负全方面责任

管理层B股东会C监事会D董事会

7、(B)是企业能够承担的风险程度,涉及整体风险承受能力和业务层面的可接受风险

水平

风险辨认B风险承受度C风险分析D风险水平

8、为了明确审批人的授权同意方式、权限、程序、责任及有关控制措施,要求经办人的职

责范围和工作要求,企业应该对有关业务建立严格的()。

.授权同意制度B.业务流程制度

C.信息传递制度D.经济责任制度

9、下列各项中,预防员工贪污、挪用销货款的最有效的措施是(C)o

、统计应收账款明细账的人员不得兼任出纳

B、收取顾客支票与收取顾客现金由不同人员担任

C、请顾客将货款直接汇入企业所指定的银行账户

I)、企业收到顾客支票后立即寄送收据给顾客

10、下列职务中,不属于不相容职务的是D()。

、授权业务与执行业务B、统计业务与审核业务

C、统计资产与保管资产D、授权业务与审核业务

11、货品验收控制制度的关键是D()

A、对订单的控制

B、对购货询价、签订协议的控制

C、保管人员不得负责会计统计

D、确保所购货品符合预定的品名、数量和质量原,明确有关人员的经济责任

12、下列不属于不相容职务的有B()

A、出纳与记账

B、出纳与现金保管

C、财物保管与记账

D、业务经办与财物保管

二、多选题共(26分,每题2分)

1、内部控制是指由企业[ABCE)实施的、旨在实现控制目的的过程

A董事会B经理层C监事会D股东会E全体员工

2、内部控的要素是(ABCDE)

A内部环境B风险评估C控制活动D内部监督E信息与沟通

3、内部控制准循原(ABCDE)

4、内部控制的目的是(ABCDE)

A战略目的B经营目的C合规目的I)资产安全目的E报告目的

5、如下哪些属于内部环境(ACDE)

A企业文化B财产保护控制C治理构造D人力资源政策E内部审订

6、企业应该综合利用(ABCD)等风险应对策略,实现对风险的有效控制

A风险规避B风险降低C风险分担D风险承受E风险辨认

7、《企业内部控制基本规范》由五部委联合公布,五部委是指财政部和(ACDE)

A审计署B国

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