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车辆费用专项审计整改报告
为全面规范车辆费用管理,强化成本控制与风险防范,我单位于2023年5月至7月开展了车辆费用专项审计工作,重点对2021年1月至2023年6月期间公务用车、生产用车及其他业务车辆的燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等12项费用支出进行全流程核查,覆盖下属12个分支机构、3个直属部门,涉及车辆156台次,调取财务凭证2300余份、电子台账47套。通过数据比对、现场走访、谈话核实等方式,系统梳理了车辆费用管理中的薄弱环节,并于2023年8月启动整改工作。现将整改情况报告如下:
一、审计发现的主要问题
(一)审批流程执行不严,超标准、无依据支出时有发生
审计发现,部
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