人工智能项目研发费用审计合同.docVIP

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  • 2026-01-17 发布于山东
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人工智能项目研发费用审计合同

甲方(委托方):_________________________

统一社会信用代码:_______________________

地址:___________________________________

联系人:_________联系电话:_______________

乙方(受托方):_________________________

统一社会信用代码:_______________________

地址:___________________________________

联系人:_________联系电话:_______________

资质:□具备证券期货相关业务审计资格□具备高新技术企业审计资质□其他:_________

第一条审计依据

1.《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》;

2.《企业会计准则第6号——无形资产》《企业会计制度》;

3.财政部、税务总局《关于完善研究开发费用税前加计扣除政策的通知》(财税〔2015〕119号)及后续修订文件;

4.甲方提供的《XX人工智能项目立项书》《研发费用核算管理办法》;

5.双方确认的审计范围及要求。

第二条审计范围

1.时间范围:______年____月____日至______年____月____日(或“XX人工智能项目立项至审计基准日______年____月____日”);

2.项目范围:甲方委托的【XX人工智能项目(具体:______,如“基于深度学习的图像识别系统研发”)】;

3.费用范围:该项目发生的下列费用,不含与研发活动无关的生产/行政费用:

(1)直接费用:人员人工、直接投入、折旧/长期待摊费用、无形资产摊销、设计费、装备调试费、试验费、委托外部研究开发费用;

(2)间接费用:按合理分配方法归集的研发辅助费用;

(3)资本化部分:若有,需明确资本化时点及金额。

第三条审计内容

1.立项及活动真实性:核查项目立项文件、研发进度记录、人员工时表,确认存在实质研发活动(非虚假立项);

2.费用归集合规性:

-人员人工:核对工资单、考勤记录、研发工时分配表,确认仅归集直接参与研发的人员薪酬;

-直接投入:核查采购发票、领用单、出入库记录,确认材料/设备用于研发;

-委托外部研发:核对合同、付款凭证、成果交付证明,确认费用与研发活动直接相关;

3.资本化合理性:核查资本化时点证明(如项目验收报告、预定可使用状态确认书),确认资本化金额计算准确;

4.辅助账完整性:核对研发费用辅助账与总账、明细账,确认账实一致;

5.加计扣除合规性:若甲方需用于税务加计扣除,核查是否符合“委托研发80%限额”“人员人工范围”等规定。

第四条双方权利义务

(一)甲方权利义务

权利:

1.要求乙方按约定出具审计报告;

2.对审计过程提出疑问并要求乙方解释;

3.要求乙方保守商业秘密。

义务:

1.5个工作日内提供完整审计资料(详见附件1《审计资料清单》),并出具《资料真实性承诺函》(附件2);

2.指派研发/财务负责人配合审计,提供办公场所、查阅资料便利;

3.不得干预乙方独立审计,不得要求出具不实报告;

4.按约定支付审计费用。

(二)乙方权利义务

权利:

1.要求甲方补充提供必要资料;

2.按约定收取审计费用;

3.对审计发现的问题如实反馈甲方。

义务:

1.指派2名以上具备【注册会计师资质/人工智能项目审计经验】的人员开展工作;

2.严格遵守审计准则,独立、客观、公正审计;

3.保守甲方商业秘密(含研发技术、财务数据、项目计划),保密期限为审计结束后5年;

4.自收到完整资料之日起______个工作日内出具审计报告;

5.对报告真实性、合法性负责,若因乙方过错导致报告不实,承担赔偿责任。

第五条审计程序

1.了解项目背景及研发费用核算流程;

2.评价甲方研发费用内部控制(如审批流程、分配方法);

3.抽样核查:

-委托外部研发费用:100%核查;

-人员人工/直接投入:抽取不低于30%的凭证;

-资本化部分:100%核查相关证明;

4.访谈研发/财务人员,核实研发活动真实性;

5.形成审计工作底稿,记录审计过程及结论。

第六条审计报告要求

1.报告类型:根据审计结果出具无保留/保留/否定/无法表示意见报告;

2.报告内容:

-审计概况(范围、依据、目的);

-审计发现(若有:具体问题、涉及金额、不符合规定的依据);

-审计结论;

-改进建议(如完善辅助账、规范费用分配);

3.交付方式:______份原件(含电子版),______份复印件;

4.报告用途:仅用于甲方【项目验收/税务加计扣除/内部管理】,不得用于其他目的。

第七条费用及支付

1.审计费用:人民币______元(大写:____________________);

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