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财务报销自查报告

为进一步规范财务报销管理,强化资金使用合规性,我单位于202X年X月至X月组织开展了覆盖202X年1月至202X年12月(以下简称检查期)的财务报销专项自查工作。本次自查以《企业会计准则》《内部会计控制规范》及单位《财务报销管理办法》《费用开支标准》等制度为依据,通过系统数据筛查、纸质凭证核验、业务部门访谈等方式,对全单位XX个部门(含XX个分支机构)的日常办公、差旅、会议、采购、研发等5大类32项费用报销业务展开全面核查。现将自查情况报告如下:

一、自查组织与实施情况

(一)组织架构搭建。成立由财务总监任组长,财务部、审计部、合规部负责人为成员的自查领导小组,下设3个专项

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