内部质量体系审核报告.docVIP

  • 0
  • 0
  • 约小于1千字
  • 约 1页
  • 2026-01-30 发布于广西
  • 举报

内部质量体系审核报告

编号:

审核目的

检查本组织质量管理体系的符合性、有效性

审核范围

质量手册覆盖的所有部门和产品

审核依据

GB/T19001-2015标准,质量手册、程序文件及第三层次文件

审核日期

审核概况

存在的主要问题:

预计受审核部门完成纠正措施所需时间:

审核组对质量管理体系的评价(有效性、符合性):

(审核组长)签名:

(管理者代表)批准:

日期:

注:1、本次审核基于抽样调查,不能包含全部质量活动,因此未发现的不符合项可能仍存在于目前的质量管理体系中,各相关部门应持续改进。

2、如对审核结论有不同意见,请向管理者代表反映。

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档