2025年高职(审计实务)审计案例分析阶段测试试题及答案.docVIP

  • 0
  • 0
  • 约3.47千字
  • 约 11页
  • 2026-02-03 发布于天津
  • 举报

2025年高职(审计实务)审计案例分析阶段测试试题及答案.doc

2025年高职(审计实务)审计案例分析阶段测试试题及答案

(考试时间:90分钟满分100分)

班级______姓名______

第I卷(选择题,共40分)

答题要求:本卷共20小题,每小题2分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。请将正确答案的序号填在题后的括号内。

1.审计人员在审查某企业应收账款时,发现一笔应收账款金额较大且账龄较长,该企业却未对其计提坏账准备。审计人员应认为该企业可能存在的问题是()

A.高估应收账款

B.低估坏账准备

C.虚增利润

D.以上都是

2.审计人员在对某企业存货进行监盘时,发现部分存货存在账实不符的情况。经调查,是由于企业仓库管理人员疏忽导致的。审计人员应建议企业采取的措施是()

A.加强仓库管理

B.调整存货账目

C.追究仓库管理人员责任

D.以上都对

3.审计人员在审查某企业固定资产时,发现该企业将一项已提足折旧但仍在使用的固定资产继续计提折旧。审计人员应认为该企业可能存在的问题是()

A.虚增费用

B.低估固定资产

C.偷逃税款

D.以上都是

4.审计人员在对某企业货币资金进行审计时,发现该企业存在白条抵库的现象。审计人员应认为该企业可能存在的问题是()

A.资金管理混乱

B.财务风险增加

C.贪污舞弊隐患

D.以上都对

5.审计人员在审查某企业收入时,发现该企业将一笔应计入下期的收入提前计入本期。审计人员应认为该企业可能存在的问题是()

A.高估本期收入

B.低估下期收入

C.虚增利润

D.以上都是

6.审计人员在对某企业成本费用进行审计时,发现该企业将一些不应计入成本的费用计入了成本。审计人员应认为该企业可能存在的问题是()

A.虚增成本

B.低估利润

C.偷逃税款

D.以上都是

7.审计人员在审查某企业内部控制制度时,发现该企业采购环节存在审批流程不规范的问题。审计人员应建议企业采取的措施是()

A.完善采购审批流程

B.加强采购人员培训

C.建立采购监督机制

D.以上都对

8.审计人员在对某企业销售环节进行审计时,发现该企业存在销售合同签订不规范的问题。审计人员应建议企业采取的措施是()

A.规范销售合同签订流程

B.加强销售人员法律意识培训

C.建立销售合同审核机制

D.以上都对

9.审计人员在审查某企业财务报表时,发现该企业资产负债表中应收账款项目金额与明细账不一致。审计人员应首先采取的措施是()

A.重新计算应收账款金额

B.检查明细账记录

C.核对总账与明细账

D.询问财务人员

10.审计人员在对某企业利润表进行审计时,发现该企业营业收入与营业成本的变动趋势不合理。审计人员应进一步审查的内容是()

A.收入确认原则

B.成本核算方法

C.销售费用和管理费用

D.以上都对

11.审计人员在审查某企业现金流量表时,发现该企业经营活动现金流量净额为负数。审计人员应认为该企业可能存在的问题是()

A.经营活动现金流入不足

B.经营活动现金流出过大

C.企业经营状况不佳

D.以上都是

12.审计人员在对某企业内部控制进行评价时,发现该企业内部控制存在重大缺陷。审计人员应采取的措施是()

A.出具否定意见审计报告

B.要求企业整改

C.扩大审计范围

D.以上都对

13.审计人员在审查某企业财务报表附注时,发现该企业未对一些重要事项进行披露。审计人员应认为该企业可能存在的问题是()

A.信息披露不完整

B.误导财务报表使用者

C.违反会计准则

D.以上都是

14.审计人员在对某企业审计过程中,发现该企业存在重大违法违规行为。审计人员应采取的措施是()

A.及时向有关部门报告

B.要求企业整改

C.调整审计意见

D.以上都对

15.审计人员在审查某企业固定资产折旧方法变更时,发现该企业未按照规定进行审批。审计人员应认为该企业可能存在的问题是()

A.会计政策变更不规范

B.影响财务报表真实性

C.违反会计准则

D.以上都是

16.审计人员在对某企业应收账款函证时,发现部分函证未得到回函。审计人员应采取的措施是()

A.再次函证

B.实施替代审计程序

C.扩大函证范围

D.以上都对

17.审计人员在审查某企业存货盘点记录时,发现盘点记录存在错误。审计人员应建议企业采取的措施是()

A.重新进行存货盘点

B.修改盘点记录

C.查明错误原因

D.以上都对

18.审计人员在对某企业固定资产减值准备计提进行审计时,发现该企业计提金额不准确。审计人员应认为该企业可能存在的问题是()

A.高估或低估资产价值

B.影响财务

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档