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2026年高校财务处预算执行计划

2026年是学校深化“双一流”建设、推进高质量发展的关键之年,也是落实“十四五”规划中期评估整改、提升资金使用效益的攻坚之年。财务处作为学校预算管理核心部门,将围绕“精准执行、提质增效、风险可控”主线,以“早谋划、强协同、严监控、重绩效”为抓手,统筹年度事业发展目标与资金资源约束,系统推进预算执行全流程管理,确保年度预算资金“花得快、用得准、效益高”,为学校教学、科研、师资、管理等核心工作提供坚实财务保障。

一、总体目标与执行原则

本年度预算执行总体目标为:全年预算执行率不低于98%(其中专项经费执行率不低于95%),重点项目资金到位率100%,绩效目标

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