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- 2026-03-27 发布于四川
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2026年医院财务信息化建设计划
一、建设基础与总体目标
(一)现有建设基础
截至2025年末,本院为三级甲等综合医院,开放床位2100张,年门诊量128.6万人次,年出院8.72万人次,年医疗收入19.62亿元。现有财务信息化系统为2019年上线的HRP财务模块,已覆盖基础核算、门诊住院收费、常规报表生成3类核心功能,对接HIS系统基础数据接口,可满足基本财务运转需求,但存在明显短板:一是业财融合存在断点,物资、人力、医疗服务、财务系统数据未完全打通,手工录入凭证占比达58%,每月关账周期平均7个工作日;二是成本核算颗粒度不足,仅实现科室级成本核算,DRG病组成本核算需人工统计,误差率达11.2%,无法支撑医保支付方式改革要求;三是医保结算效率偏低,跨省医保对账、费用预审、回款核销全流程人工操作占比62%,对账差错率1.8%,医保违规年扣款达530万元,医保平均回款周期42天;四是档案管理数字化程度低,电子票据开具率63%,会计档案纸质归档占比67%,查阅响应时间平均2个工作日;五是风险管控能力薄弱,事前预警场景覆盖率仅21%,每年发生财务类风险事件3-5起。
(二)总体建设目标
2026年全面建成“业财票税档一体化、医保结算全自动化、成本核算全链条、风险管控全场景、决策支持智能化”的智慧财务信息化体系,严格符合财政部《公立医院成本核算规范》、国家医保局《DRG/DIP支付方式改
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