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产品放行控制程序

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文件名称

产品放行控制程序

文件编号

UNI/QP-QA-12

文件版次

A/0

文件页次

第1页/共3页

1.0目的

过程分析图

对原材料、半成品、成品进行规定的监控、检验与试验,以保证产品质量满足顾客需求。

过程负责人:质量部经理

2.0适用范围

适用于本公司的原材辅料、外协件检验、过程检验、最终检验及检验状态的控制。

3.0职责

3.1质量部负责进料检验;

3.2质量部负责生产过程的首件确认、巡检以及转序检;

3.3质量部负责产品的终检;

3.4生产部负责生产过程的自检、转序间报检以及按照检验指导书向检验站或者中试室送样;

3.5生产部负责全检工序的实施;

3.6物控部仓库负责来料的报检;

3.7质量部SQE负责外购件的初始放行。

3.8质量部负责新产品的内部初始放行。

4.0术语及缩写

4.1自检:生产过程中操作工人对自己加工的产品进行自主检验,其检验项目、检验内容、检验方法按相应的控制计划、作业指导书、产品图纸等技术文件执行。

4.2首末件检验:检查员对首件和末件进行检验(特指冲压件),其它工序只做首件检验。

4.3GP12客户特殊要求

与IATF16949:2016

对应的条款

主条款:

8.6、8.6.1/8.6.2/8.6.3/8.6.4/8.6.5/8.6.6

辅条款:

5.

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