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- 2026-07-27 发布于四川
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审计整改回头看规程(试行)
第一章总则
1.1为健全审计整改闭环管理机制,巩固审计监督成果,提升审计整改质效,防止虚假整改、纸面整改、整改不到位问题,根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于进一步完善审计整改工作机制的意见》等法律法规及制度规定,制定本规程。
1.2本规程适用于各级审计机关、国有企事业单位、金融机构内部审计机构组织开展的审计整改“回头看”工作,试行期间遇有调整事项,按程序修订后执行。
1.3审计整改“回头看”工作遵循以下基本原则:
(1)谁审计谁牵头,分层负责。由原审计项目实施部门牵头组织核查,整改监督部门统筹协调,被审计单位落实主体责任,形成权责清晰的工作体系。
(2)全面覆盖,突出重点。对所有审计查出问题的整改情况实现应纳尽纳,对重大问题、重点领域、群众反映问题实行100%核查,兼顾覆盖范围和工作效率。
(3)实事求是,客观公正。严格对照整改标准认定整改结果,充分考虑历史背景和客观条件,准确区分不同情形分类处置,不夸大不缩小问题。
(4)闭环管理,注重长效。通过“回头看”推动问题真改实改,推动建立健全长效机制,防止同类问题重复发生。
第二章组织分工
2.1责任主体划分:
2.1.1原审计项目牵头实施部门,是“回头看”工作的直接责任主体,履行以下职责:
(1)根据年度工作计划制定具体“回头看”工作方案,明确核查范围、内容、人员分工和时间节点;
(2)
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