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- 2026-09-22 发布于四川
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资产清查问题研讨会议记录
时间:2024年5月20日9:00-17:00
地点:XX市财政局12楼中型会议室
参会单位及人员:市财政局资产管理科、国库科、预算科,市审计局固定资产投资审计科、经济责任审计科,市机关事务管理局资产管理处、房地产管理处,市教育局、市卫生健康委员会、市住房和城乡建设局、市自然资源和规划局、市文化和旅游局、市农业农村局等18家资产规模较大的市级部门资产管理负责人,本次资产清查专项审计工作组列席
主持人:林卫国市财政局资产管理科科长
记录人:张萌萌市财政局资产管理科科员
议题:研讨XX市本级2024年度行政事业单位国有资产清查发现问题,明确整改方向及下一步工作安排
一、清查核心问题通报
本次资产清查共覆盖市本级127家一级行政事业单位、342家下属二级预算单位,覆盖账面资产总额1286.72亿元,其中固定资产账面682.35亿元、无形资产112.48亿元、流动资产481.89亿元、对外投资10.00亿元。专项审计工作组经现场盘点、数据交叉比对,梳理出四类核心问题:
1.账实不符问题突出,权属关系混淆不清
本次清查共确认账实不符资产金额合计112.67亿元,占本次清查覆盖账面总资产的8.76%,问题占比最高的为固定资产,账实不符金额92.13亿元,占固定资产账面总额的13.50%。具体分为三类:一是有账无物资产占比超过五成,合计金额57.24亿元,占账实不
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