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业务流程操作程序描述:
在此业务流程操作程序中,你将学会如何维护供应商主数据.
路径:
1.会计 财务会计 应付帐款 主记录创建
2.会计 财务会计 应付帐款 主记录更改
3.会计 财务会计 应付帐款 主记录显示
4.会计 财务会计 应付帐款 主记录冻结/解冻
交易代码:
创建供应商主数据:FK01
更改供应商主数据:FK02
显示供应商主数据:FK03
冻结/解冻供应商主数据:FK05
前提及备注:
该供应商的业务范围不须通过商品管理模块(MM模块)
如一供应商主数据既在MM模块中维护,又在FI模块维护,在FI 模块中对该供应商进行冻结或解冻操作,不影晌其MM模块中操作
责任人:
应付帐款会计
参考文件:
1.0 创建供应商主数据: 会计 财务会计 应付帐款 主记录创建
1.1 在屏幕 “创建 供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 公司代码 供应商主数据所在的公司代码 R 点击输入框旁下拉菜单进行选择 帐户组 供应商主数据的类型 R 下拉菜单并选择供应商业务类型 公司代码为2000的其他应付款
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
为进入下一屏 “创建供应商: 地址”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据:
操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “ 创建 供应商:地址”
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 标题 表示供应商类别 R 输入类别,你可以从下拉菜单中选择 名称 表示供应商名称 R 输入供应商名称, 如有附加信息,用鼠标点击可进入长文本状态,输入附加信息 搜索条件1/2 表示搜索该供应商的关键字眼 R 输入搜索关键字眼 国家 表示供应商所在国家 R 输入国家,你可以从下拉菜单中选择
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
1.3为进入“创建 供应商:控制”视图,请用鼠标点击 :
?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明
购货方编号
如该供应商又是公司的客户,
输入其客户代码
C 从下拉菜单中点或按回车,选取客户代码并在“支付交易”选取 因在此没有填入购货方编号,故在“支付交易”中无“结算客户”视图
权限组 表示会计人员对会计科目的权限,
用于操作授权使用
C
输入权限代码
贸易伙伴 如该供应商是集团内的关联公司,
选择相应的公司代码,用于合并报表抵销
C
从下拉菜单中选择关联公司代码
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
1.4为进入下一屏 “创建 供应商: 会计信息 会计”,请用鼠标点击 :
?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明 统驭科目 表示”其他应付款”的统驭会计科目 R 从下拉菜单选择 排序码 表示会计凭证凭证号码以何种方式排序 R 输入“003” 以凭证日期排序 权限组 表示会计人员对该会计科目的帐务权限,用于操作授权使用 C 输入权限代码
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况
5为进入下一屏 “创建 供应商: 支付交易 会计”,请用鼠标点击
?字段名 描述 R/O/C 拥护操作和数值 说明
付款条件
表示公司对供应商的付款条件
C 从下拉菜单中选择,如不填,系统则默认为“立即支付”付款条件
(注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况)
输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.
2.0更改供应商主数据: 会计 财务会计 应付帐款 主记录更改
2.1在屏幕 “更改供应商: 初始屏幕”上, 输入以下表格中说明的字段内容后点击:
字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 供应商 表示供应商代码 R 从下拉菜单中选择供应商代码 公司代码 供应商主数据所在的公司代码 R 从下拉菜单中选择公司代码
2.2请用鼠标点击 ,分别进入以下的屏幕
此屏幕字段的内容与创建供应商的内容一样。屏幕为灰色表示:不可修改,屏幕为表示:可修改。
修改完成后,从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.
3.0显示供应商主数据: 会计 财务会计 应付帐款
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