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采购退货
作业说明
在采购收货后,需要把货物退回供应商。
菜单路径
SAP菜单→后勤→物料管理→库存转移→货物移动→收货→对采购订单收货→MIGO_GR-对采购订单
事务代码
MIGO
执行单位
准备工作
参考文件
MB03
1、菜单路径sap界面
2、维护视图
选择“返回交货”“物料凭证”,输入收货时产生的物料凭证号码,敲回车或点击执行。
则显示出该物料凭证的内容,可以进行退货操作。
在相应的栏位填入退货数量:
在相应的栏位填入退货原因,最后选中项目确定:
然后点击“检查”键:
如果检查正确,系统则提示“凭证ok”:
可以点击或,进行保存。
保存后,系统提示“物料凭证××已过帐”,说明退货操作已经完成,并且产生了另外一张物料凭证。
菜单路进
输入事务代码
保存
注意移动类型为122
打勾确定
选择返回交货(即退货)
填入退货数量
选择退货原因
点击按钮,进行检查!
系统提示
系统提示
输入物料凭证号
选择物料凭证
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