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审计年终工作总结
审计年终工作总结
我校在22011年中,充分发挥了内内部审计的作用,对于有效地地防范风险、确保资金安全、、规范内部管理,促进学校财财务管理规范、协调发展起到到了积极作用。我校内部审计计小组根据教育局审计室20011年度年初工作计划和学学校内部审计计划,在本年度度完成了以下工作: 主要工作内容:
一、、进一步建立健全了内部审计计工作的内容和工作制度;强强化了业务学习,解决了审计计工作中遇到的新问题,使审审计工作由查错防弊型向风险险防范型和管理促进型转变。。
二、认真学习相关业务务,及时了解对农村义务教育育经费保障的各项政策。在具具体工作中对学校是否按政策策规范收费、对作业本费的使使用及结算情况、日常公用经经费的筹措和使用情况等作为为一项重要内容进行了审计,,保证内部审计在落实本校教教育经费保障体制中的作用。。
三、对学校的财务收支支、经费管理工作和食堂伙食食费收支情况做到了一期一审审,并及时上报审计工作报告告,有效地提高了教育经费使使用效益。根据学校经济活动动特点,今年我校内部审计的的主要内容有:
1、对学学校的各项收入进行了审核,,内审小组认为学校的所有收收入都及时入账,并纳入了学学校的财务核算,无隐瞒、截截留挪用、转移学校收入的情情况。
2、对学校的各项项支出情况,包括教师工资、、绩效工资、经补贴、伙食费费等支出情况进行审核,重点点审计了支出的真实性和合法法性,有没有损失浪费等行为为,内审认为均符合有关规定定要求。各项支出均属合理。。
3、对于学校的资产构构成情况,经审计认为货币资资金按规定办理了收付手续;;固定资产做到了帐帐相符、、帐物一致;各类往来款项作作了相应清理。
4、对学学校的负债也作了相应审计,,学校从XX年后没有产生新新债,更没有举债消费。
5、对学校收费情况进行了了重点审计,未发现乱收费现现象,学校收费合理,只按规规定收取了相应的生活费,且且按月收取,用规定收据一月月一开,并做到了收前公示。。并对学生生活费给予了补助助。
四、认真贯彻上级内内审部门的文件精神,及时完完成了教育局安排的各项工作作。
审计工作中的措施
1、严格执行了年度审计计工作计划,提高了对计划严严肃性的认识。在具体审计工工作中坚持原则,实事求是,,客观公正地看待和处理问题题。
2、全面审计,突出出重点。对学校的财务审计既既以真实性为基础把基本情况况摸清楚,又抓重点问题进行行深入地分析,争取了从机制制上和制度上提出解决问题的的办法。
3、完善了制度度,严格了管理。严格审计质质量管理,实行审计全过程质质量控制,将审计准则、审计计质量控制标准和制度落实到到了审计方案、审计证据、审审计底稿、审计报告等审计工工作的各个环节。
4、今今后进一步加强学习和培训,,把审计工作做得更好。
at various levels to guide the work of the office and communication, to ensure the situation, reported lower levels of strength, and strive to the grassroots, inspired by the basic spirit of innovation, the formation of good ability of the league office work.Three, pay close attention to the quality of official documents, efforts to improve the ability to deal with textAdhere to high standards, strict requirements, careful attention to the drafting of the draft work, strict document drafting, audit clearance, proof reading and quality control, and strive to improve the ability to deal with the text, and the overall work of the service center.(a) earnestly. To further establish the draft document presentation system research, adhere to the practice, especially the drafting of important days and months mu
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