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新形势下高校内部审计面临的机遇和挑战

2016年 5月 中 国 管 理 信 息 化 May,2016 第 19卷第9期 ChinaManagementInformationization Vo1.19.No.9 新形势下高校内部审计面临的机遇和挑战 郭 静 (武汉大学 审计处,武汉 430072) [摘 要]党中央、国务 院重点提 出对公共资金、国有 资产 、国有 资源和领导干部履行经济责任情况实行全覆盖 、全过程 审 计 教育部 《关于加强直属高校 内部审计工作 的意见》和 内部审计工作视频会议强调各高校应加强内部审计工作。本文通 过对新形势下高校 内部审计面临的机遇和挑战分析 .探讨加强高校审计体制和机制建设、拓宽审计职能、创新审计方式、 把握 重点领域 、推进信息化和结果公开 [关键词]新形势:内审 ;机遇 :挑战 ;路径 doi:10.3969/i.iSSFI.1673—0194.2016.09.004 [中图分类号]F239A5 [文献标识码]A [文章编号]1673—0194(2016)09-001O-03 O 引 言 E1.教育部召开 内审工作视频会议 .教育部袁部长出席会议并 党 的十八届 四中全会决定提 出,要 “对公共资金、国有资 作 了关于加强 内审工作 的讲话 教育部首次从文件上对高校 内 产、国有资源和领导十部履行经济责任情况实行审计全覆盖 ” 审领导体制 、治理机制等方面进行 了规范 .为 内审工作顺利开 2015年 2月教育部印发 《关于加强直属高等学校 内部审计工 展奠定了基石 。为内审发挥规范权力运行、强化过程监管、提高 作的意见》(以下简称 《意见》),全面贯彻和落实党中央关于审 资源绩效等作用提供 了重要保障 计_丁作政策 .并对高校 内审工作作 出战略布署 新形势下 .高校 1.2 对内审工作确定重点领域 .拓宽范围.强调结果运用 内部 审计 (以下简称 内审)面 临新 的机遇和挑 战。 除三大传统业务外 ,《意见》一是 明确 内审四大重点领域 , 1 高校 内部审计发展面临全新的发展机遇 包括公务支出和公款消费.重大科研项 目、重要业务环节 ,重大 1.1为 内审工作顺利开展提供政策依据和基础保障 建设项 目全过程跟踪 。资产管理。二是拓宽审计范围,探索对教 《意见》强调单位行政 “一把手 ”是 内审工作第一责任人 ,要 育部和高校重大改革项 目、重要方针政策落实情况开展跟踪审 依法依规直接领导 内审工作.健全 内审工作领导机制.充分保障 计 ,并督查具体部署 、执行进度 、实际效果等情况 ;根据高教改 内审机构的独立性 .加强审计 队伍专业化建设 2015年 6月 11 革需要 .配合党风廉政建设 。适时开展专项审计调查。i是强调 审计结果运用 加强对被审计单位 、项 目负责人整改情况 的检 [收稿Et期]2015—03—16 查及后续审计 :对发现 的问题依法依规认定责任 、提 出建议 ,并 [作者简介]郭静(1972一),女,湖北武汉人,武汉大学审计处高级 会计师,武汉大学经济与管理学院会计学硕士研究生,主要研 究方向:财 配合校纪检监察 、组织人事部 门落实责任追究 :在建立经济责 务管理和审计研 究。 制定的 内部控制制度 .达到企业经营管理 的要求 企业实 际进行创新 .以促进企业 的可持续发展 .增强企业 的竞 4 结 论 争实力。 长期 以来 .我 国无论是何种类型的企业 .都存在着管理制 度上的一些缺陷.有些管理层并未意识到存货 内部控制在生产 主要参考文献 经营中

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