协助供应商管制程序.doc

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协助供应商管制程序

苏州镁炘科技有限公司 SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD 页 次: 全6页中第1页 编号(NO.): 标题(SUBJECT): 制订日期: 2009年06月20日 QP-017 协力厂评核程序 版 次: 2 版次 页次 变更内容摘要 修订者 修订日期 2 1-6 ISO/TS16949:2002升级为2009版 2009/06/25 页次 1 2 3 4 5 6 版次 2 2 2 2 2 2 页次 版次 各单位 文控组发文章 分发单位: 制订单位: 采购单位 核 准 审 核 主 办 苏州镁炘科技有限公司 SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD 编号(NO.): 标题(SUBJECT): 页 次: 全6页中第2页 QP-017 协力厂评核程序 版 次: 2 1.目的: 为有效管理本公司之供方,确保外购产品之质量、数量与价格之 稳定性;特定本办法规范之? 2.范围: 本公司交易往来之供方。 3.权责: 采购单位负责 3.1供方之选择与资格审查 3.2供方之评鉴与登录 3.3供方之分等与考核 3.4供方提升管理计划 4.定义: 无 5.作业内容: 5.1供方之选择与资格审查 5.1.1供方之选择 5.1.1.1 采购人员会同品管及相关单位人员至供方处,就其经营理念、 制造设备、技术、制程、质量管理、财务及供应能力进行评估, 以确认供方有能力提供符合本公司要求之产品。 5.1.1.2协力厂之评鉴流程图 苏州镁炘科技有限公司 SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD 号(NO.): 标题(SUBJECT): 页 次: 全6页中第3页 QP-017 协力厂评核程序 版 次: 2 协力厂评核流程图 输入 技研部 采购课 品管课 重点提示 输出 生管订单 供方选择评估 供方基本数据 试做样件,品保测试报告表 供方过程质量审核提问表 合格厂商一览表(鼎新系统) 进货单、品 质异常单、客户抱怨 定期评核及统计表 供货商提升管理计划表 超出产能负荷 客户指定厂商 质量要求 每月实施ㄧ次 每年一次 每年一次 生产计划表 供应商调查表 试做样件,品保测试报告表 供方过程质量审核提问表 合格供方名册 采购订单或委外加工单 供方周期评审汇总表 供应商认证计划 定期评鉴计划表 苏州镁炘科技有限公司 SUZHOU ALSTAR TECHNOLOGIES GROUP CO,LTD 编号(NO.): 标题(SUBJECT): 页 次: 全6页中第4页 QP-017 协力厂评核程序 版 次: 2 5.1.1.3如果顾客已有一份核准的供方名单时,本公司应从这份名单所列 之供方,采购各项相关物料。任何其他的供方,唯有在他们 被顾客的物料工程工作小组增列到名单之内后,才可能被采用。 5.1.1.4采用顾客指定的供方,并不能减轻本公司仍需保证供方的 零组件,物料和服务质量的责任。 5.1.2 供方之资格调查 了解其专业度及其与同业之知名度作为初步评定之标准并依其销售时机 加以审查考核,以《供应商调查表》对供方经营评、技术评、制造设备、质量管理等方面进行评估。 5.1.3 样品质量认定 5.1.3.1经过资格审查通过之供方,则要求其提供样品,交由品管单位 或委托相关单位测试、化验以确认其质量符合本公司要求。 5.1.3.2若本公司不能确认,则请其提供证明文件。 5.1.4免调查、评核情况 5.1.4.1与本公司已有长期良好交易历史,并有相关文件或计算机交易纪录 得以证明者。 5.1.4.2于该行业领导品牌与良好口碑者。 5.1.4.3产品在市场上具有独占性并无第二货源者。 5.2 供方之评鉴

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