年度上市公司非标准审计报告统计表.pdf

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中国会计视野论坛CPA 业务探讨 复制忍者卡卡西整理 年度上市公司非标准审计报告统计表 序号 股票代码 股票 简称 披露日期 财务报表审计 内部控制审计 * * * * 会计师事务所 审计意见类型 具体说明 会计师事务所 审计意见类型 具体说明 重大缺陷,是指一个或多个控制缺陷的组合,可能导 致企业严重偏离控制目标。 在本次内部控制审计中,我们注意到安泰集团的财务 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注所 报告内部控制存在以下重大缺陷:安泰集团2016 年存在 述,截止2016 年12 月31 日安泰集团应收账款中关 对关联方山西新泰钢铁有限公司新增应收账款 联方经营性欠款19.10 亿元、其他应收款中关联方 30,599,244.72 元、对关联方山西安泰集团冶炼有限公司 经营性欠款3.85 亿元,关联方欠款金额合计22.95 其他应收款384,623,498.77 元逾期未收回的情况,形成 带强调事项段 亿元,关联方欠款中逾期欠款金额合计17.34 亿元; 1 600408 安泰集团 2016-01-25 立信 立信 否定意见 控股股东对安泰集团经营性资金占用。截止2016 年12 月 的无保留意见 截止2016年12月31 日安泰集团逾期银行借款6.10

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