广东世荣兆业股份有限公司审计报告.pdf

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广东世荣兆业股份有限公司 审计报告 大华审字[2014]002350 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants Special General Partnership ( ) 广东世荣兆业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2013年1月1日至 2013年12月31日止) 目 录 页 次 一、 审计报告 1-2 二、 已审财务报表 合并资产负债表 3-4 合并利润表 5 合并现金流量表 6 合并股东权益变动表 7-8 母公司资产负债表 9-10 母公司利润表 11 母公司现金流量表 12 母公司股东权益变动表 13-14 财务报表附注 15-83 审 计 报 告 大华审字[2014] 002350号 广东世荣兆业股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的广东世荣兆业股份有限公司(以下简称世荣兆 业公司)财务报表,包括 2013年12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是世荣兆业公司管理层的责任,这种责 任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公 允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存 在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意 见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国 注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则,计划和执行审计工 作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的 审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞 弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时, -3- 注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计 恰当的

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