金浦钛业:2018年年度审计报告.PDFVIP

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金浦钛业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2018 年01 月01 日至2018 年12 月31 日止) 目录 页次 一、 审计报告 1-5 二、 财务报表 合并资产负债表和公司资产负债表 1-4 合并利润表和公司利润表 5-6 合并现金流量表和公司现金流量表 7-8 合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表 9-12 财务报表附注 1-70 审计报告 信会师报字[2019]第ZH10085 号 金浦钛业股份有限公司全体股东: 一、 审计意见 我们审计了金浦钛业股份有限公司(以下简称金浦钛业)财务报 表,包括2018 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表,2018 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制,公允反映了金浦钛业2018 年12 月31 日的合并及母公司 财务状况以及2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计 报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我 们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独 立于金浦钛业,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项 是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。 审计报告 第1 页 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 (一)收入确认 请参阅财务报表附注“三、重要会计政策 我们针对收入确认执行的审计程序包 及会计估计” (二十四)收入”所述的会 括: 计政策及“五、合并财务报表项目”注释 1、了解、评估和测试金浦钛业与销售 (三十二)营业收入和营业成本” 。 收入相关的内部控制设计和执行的有 金浦钛业主要从事钛白粉的生产和销 效性 售,2018 年12 月31 日,金浦钛业营业 2 、通过抽样检查销售合同,检查主要 收入1,854,621,522.50 元。 合同条款。对于产品销售收入确认有 金浦钛业公司收入确认具体原则为在交 关的重大风险及报酬转移时点进行了 款提货销售的情况下,以收到货款并已 分析评估,进而评价金浦钛业收入确 将发票账单、提货单交给买方时确认收 认时点是否符合企业会计准则的要 入;采用预收货款的销售方式,以开出 求。 销货发票并将商品发出时确认收入;国 3、基于交易金额、性质、客户特点的 内赊销的情况下,为公司发

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