采购及供方控制程序.pdfVIP

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1. 目的 对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。 2.适用范围 适用于对所需的原材料 设备、附件采购及供方的控制过程。 3.职责 3.1 供销部(采购) 3.1.1 负责按公司的要求组织各相关部 门对供方进行评价,建立供方档 案。 3.1.2 负责根据各部 门物资采购计划,执行采购作业。 3.2 技术部负责编制采购物资技术标准。 3.3 质量部负责对与产品有关的采购物资(原材料、附件 辅料、外协加 工)的进货验 。 3.4 财务部负责制定仓储物资的库存标准。 3.5 技术部、生产部 质量部本着谁出图/计划,谁检验的原则负责对工 装模具 设备配件等的进货验 。 4.工作程序 4.1 采购物资的分类 4.1.1 采购物资分三类: A 类物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,或直接影响最终产品 使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资。如设备 产品原材料、中 心螺栓 衬套等。 B 类物资:构成最终产品非关键的批量物资,它一般不影响最终产品的 质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资。如产品辅料、油漆、塑 粉 钢丸等。 C 类物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如一般包装材料 等。 4.2 供方选择与评价 4.2.1 初步考察: 4.2.1.1 供销部(采购) 门根据需要从各种渠道了解市场情况、行业信息, 收集相关的供方资料,对提供 A B 类物资的供方由供销部(采购)对其进行 初步考察,考察内容包括: a) 是否通过质量管理体系认 ,具有较强的质量保 能力; b) 产品工艺技术是否合理,生产 检测 试验设备是否齐全; c) 是否具有较强的设计开发能力; d) 企业生产经营及财务状况是否良好; e) 产品价格是否合理及售后服务情况等; f)生产能力是否满足我公司年度经营计划和月度经营计划的需求。 4.2.1.2 通过上述考察,填写《供方调查表》,符合上述要求的列入潜在供 方名录; C 类物资供应商可直接纳入潜在供方名录。 4.2.2 审核与评估 4.2.2.1 经初步考察合格后,供销部(采购)组织技术部 质量部、生产部 办公室等相关部门对A B 类物资的潜在供方进行现场审核和评估,现场审 核内容包括:质量管理体系运行情况;实物质量;财务状况;产品研发能力;工 艺保 能力;交付服务能力等。 4.2.2.2以下供方优先考虑: A.经顾客批准的合格供方。 B.通过OEM或第三方认 机构的认 。 C.能达到规定的质量要求,能按规定的数量 时间交付,有合理的 报价和提供优质的服务。 4.2.2.3 上述审核合格的供方,经相关部 门综合评估后,合格的进行样 件认可,不合格的淘汰。 4.2.3 样件认可 4.2.3.1 供销部(采购)组织对A B 类物资的供方进行样件和小批量认可, 质量部负责组织技术部、生产部对其进行检验验 ,根据样品检验报告做最 后确认。 4.2.3.2 顾客对 PPAP 有要求时,供销部(采购)负责向供方收集 PPAP 资 料,具体按《生产件批准控制程序(PPAP)》执行。 4.2.4 纳入合格供方 4.2.4.1 样件检验及小批量试用或试装合格后,经相关部 门综合评价确 认后,供销部(采购)纳入《合格供应商名单》,原则上每种物品应有两家以上 合格供方。 4.2.4.2 合格供方名录由总经理批准后正式生效。 4.2.5 建立档案:供销部(采购)建立合格供应商档案。内容包括:供应商简 介 调查表、供应商供应产品明细表 质量技

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