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- 2020-08-28 发布于天津
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HONGTIAN HOTEL
[MEMORANDUM 公函】
To:各部门 日期:2013年5月20日
From:财务部 编 码:XZ-2013/5/20/12
事由:业务应酬报销制度 页数:共4页
为规范业务应酬费用报销的程序,严格控制业务应酬费用,加速审批周期,
提高工作效率,制定洒店业务应酬费报销管理规定。
申请及审批程序:
1、 执行人原则上限丁经营班子和职能部门经理人员、销售人员,其他人员必须 取得授权后方可宴请。
2、 执行人必须按《业务宴请申请表》(附表1, 一式二联,财务联和部门联各一) 内容详尽填写,审批后方可执行。部门留存,便丁核对、控制接待费用额度。 财务联在内部接待时交收银结帐,外部接待时交会计主管报销。
3、 部门总监或经理在签署时须审查宴请申请之必要性与费用预算等因素。
4、 《宴请申请表》经部门负责人签署后必须由财务经理、总经理审批。经审批后 《宴请申请表》送回有关部门执行。
5、 每月招待费的使用必须控制在月度预算内,不允许超过当月预算,由财务控 制费用进度。
业务应酬费的使用范围:
1、 业务招待、宴请首先考虑在洒店内执行以望最大可能降低费用 ;如在店外执 行,必须事先请示总经理,经同意后方可进行。
2、 业务应酬费在这里限接待餐费、烟、洒、糖、水果,以及非公司统一订购的 礼品费用。
3、应酬费用执行标准(店内店外)如下:
A类:人均200元,限于
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