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内部控制领导小组成立方案
为贯彻中央全面依法治国的方针,按照《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)文件要求,为尽快建立符合规范要求和自身特点,权责明确、运行有效、执行有力、管理科学的内部控制制度,加快推进管理内部控制制度的建设实施,经研究决定成立内部控制制度领导小组,全面有效实施内部控制,领导小组成员名单如下:
组 长:
副组长:
组 员:
领导小组下设办公室,由财务负责牵头落实内部控制建设与实施的具体工作。内部控制领导小组全面负责内部控制建设、实施和评价工作,主要包括审议内部控制风险评估报告、完善风险控制措施与制度、优化资产与财务业务流程、推进完善内部控制信息化建设等。内部控制坚持问题导向和共同治理原则,针对涉及内部权力集中的资金分配使用、实验室建设等重点领域和关键岗位,合理配置权责,细化权利运行流程。充分发挥内部控制和监督的相互作用,形成监管合力,优化监督效果,确保内部控制覆盖中心业务活动的全范围,贯穿中心内部权力运行的决策、执行和监督过程。
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